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      物業管理出納崗位職責

      時間:2022-07-20 12:33:53 崗位職責 我要投稿

      物業管理出納崗位職責

        在每個公司里,每個職位都是至關重要的作用和職責,接下來小編搜集了物業管理出納崗位職責,歡迎查看。

      物業管理出納崗位職責

        物業管理出納崗位職責一

        1、認真執行國家的財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

        2、遵守財務人員的職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

        3、保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

        4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

        5、負責每天辦理的各項經營收入收款工作,每天逐筆核對收入款的.到賬情況,收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

        6、出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

        7、每天根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

        8、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

        9、負責每天清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

        10、服從領導的安排,及時配合會計做好其他日常工作。

        物業管理出納崗位職責二

        一、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的規定,復核收付憑證,辦理收付。

        二、銀行存款和現金要及時登記,做到日清月結,定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

        三、金庫不得有帳外現金,庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金,不得任意挪用現金,如有短缺,負有賠償責任,不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

        四、要規范使用支票,遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管,不簽發空白支票。

        五、保管好各種印章和有價證券,嚴格按照規定用途使用。

        六、記賬要及時準確,做到日清月結,庫存現金要與賬面相符。

        七、認真學習貫徹落實《檔案法》,不斷提高做好檔案工作的能力。

        八、積極主動向領導請示,匯報檔案工作出現的新情況新問題,征得領導的支持,按標準完成本職工作。

        九、虛心接受上級部門的指導檢查,積極探索做好檔案工作的新方法,新途徑。

        十、做好各類檔案的`收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

        十一、嚴格遵守檔案工作各項制度,確保檔案安全無損。

        十二、完成領導交辦的其它臨時性工作任務。

        物業管理出納崗位職責三

        1.嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。

        2.及時、正確地對各管理處的票據進行清查,做到帳目清晰。

        3.每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。

        4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制“銀行存款余額調節表”,并報財務主辦會計審核。

        5.催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時匯報,盡早收回。

        6.嚴格把關資金的使用、申報手續關,堅持先申報后付款。

        7.員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,審核無誤后付款。

        8.及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

        9.審核各項目出納上交的各項款項,收費標準是否準確,開出的'收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時匯報。

        10.配合、指導各項目出納做好收費工作,及時回籠資金。

        11.做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

        12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發放工資。

        13.協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。

        14.協助行政文檔的管理工作,完成總經理室布置的其它工作。

        物業管理出納崗位職責四

        1、每天做好出納現金、銀行日報表,早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處。

        2、做好日常現金的報銷工作,領款人領款時,檢查有關附件是否齊全、符合財務規定,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

        3、月初第一日對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。

        4、每月作銀行存款余額調節表。

        5、統一管理管理處的發票和收據,做好各部門領用和核銷工作。

        6、審核每天收支情況,日常督促客服的`跟催管理費工作,有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

        7、協助項目經理編制年度預算。

        8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統,做到日清月結。

        9、整理好記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

        10、準確開具各項票據;

        11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總,保管好匯總資料。

        12、復核行政部編制的工資表,月中及時做好公司員工工資的發放。

        13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

        14、加強貨幣資金的管理,嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度,不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

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