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      審計(jì)部崗位職責(zé)

      時(shí)間:2022-11-01 17:07:21 崗位職責(zé) 我要投稿

      審計(jì)部崗位職責(zé)

        在現(xiàn)在的社會(huì)生活中,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎?以下是小編收集整理的審計(jì)部崗位職責(zé),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      審計(jì)部崗位職責(zé)

      審計(jì)部崗位職責(zé)1

        (一)經(jīng)理

        1、負(fù)責(zé)審計(jì)部全面工作的組織和管理,有效推動(dòng)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督機(jī)制的正常運(yùn)行;

        2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作中與集團(tuán)公司其他職能部門及項(xiàng)目公司、專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通;

        3、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)審計(jì)工作規(guī)章制度和審計(jì)操作規(guī)程,并組織實(shí)施;

        4、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),并負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn);

        5、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核,參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,掌握集團(tuán)經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息;

        6、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況,并向董事會(huì)匯報(bào);

        7、負(fù)責(zé)并參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

        8、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)方面的咨詢工作,為被審計(jì)單位提供管理咨詢服務(wù);

        9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),加強(qiáng)部屬的培養(yǎng)和審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè);

        10、負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其他工作。

        (二)副經(jīng)理

        1、協(xié)助部門經(jīng)理對(duì)本部門進(jìn)行管理,推動(dòng)審計(jì)工作的.順利開展;

        2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程等管理辦法,并具體負(fù)責(zé)實(shí)施;

        3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃和審計(jì)方案的制定和實(shí)施;

        4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專題審計(jì)活動(dòng);

        5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核,審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫工作;

        6、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

        7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);

        8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

        (三)審計(jì)員

        1、參與集團(tuán)審計(jì)工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程等管理辦法,以及年度審計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作。

        2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制;

        3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);

        4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

        5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

      審計(jì)部崗位職責(zé)2

        職責(zé)描述:

        1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

        2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)與落實(shí)工作;

        3.負(fù)責(zé)部門計(jì)劃與總結(jié)工作;

        4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

        5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

        6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

        7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作;

        8.負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作;

        9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

        10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析與改進(jìn)工作;

        11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

        12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)線團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作;

        13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

        任職要求:

        1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)

        2、具有10年以上財(cái)務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn);

        3、具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力。

        4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

      審計(jì)部崗位職責(zé)3

        審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé):

        1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的'組織建設(shè),確保部門各項(xiàng)工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項(xiàng)目的投資。

        2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計(jì)劃,并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

        3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

        4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析,為審查施工圖提供支持。

        5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià),進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

        6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

        7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

        8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

        9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績(jī)效管理工作。

        10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

      審計(jì)部崗位職責(zé)4

        1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔;

        2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂;

        3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的`編目工作;

        4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作;

        5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作;

        6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利用的統(tǒng)計(jì)。

      審計(jì)部崗位職責(zé)5

        榮懷集團(tuán)審計(jì)部經(jīng)理榮懷集團(tuán)有限公司榮懷集團(tuán)有限公司,榮懷崗位職責(zé):

        1、制訂集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,并持續(xù)優(yōu)化。

        2、制訂年度、季度審計(jì)計(jì)劃,并按計(jì)劃對(duì)集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項(xiàng)資金的.使用等進(jìn)行審計(jì),匯報(bào)。

        3、監(jiān)督檢查集團(tuán)、各分(子)公司、學(xué)校的財(cái)務(wù)報(bào)表等進(jìn)行審計(jì),檢驗(yàn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

        4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,編制審計(jì)報(bào)告、提出審計(jì)整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

        5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績(jī)效等專項(xiàng)審計(jì)。

        6、受理投訴及檢舉事項(xiàng),檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

        7、監(jiān)督評(píng)價(jià)各公司內(nèi)部控制體系有效性,對(duì)不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤整改。

        8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        任職要求:

        1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級(jí)以上職稱;

        2、有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師資格證者優(yōu)先;

        3、5年以上集團(tuán)型企業(yè)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);有上市公司審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

        4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

      審計(jì)部崗位職責(zé)6

        審計(jì)部經(jīng)理中南集團(tuán)-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團(tuán),中南集團(tuán)-中南高科職位描述:

        1、審核各項(xiàng)目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進(jìn)建議

        2、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的審計(jì)計(jì)劃,準(zhǔn)時(shí)高效的完成國內(nèi)各項(xiàng)目公司的審計(jì)復(fù)核工作

        3、評(píng)估各項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)行并推廣企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

        任職要求:

        1、會(huì)計(jì)師職稱或相關(guān)資格

        2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的法律法規(guī)及要求

        3、掌握財(cái)務(wù)審計(jì)的理論和方法,能獨(dú)立、客觀公正的`進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

        4、具有較強(qiáng)的應(yīng)變力、出色的工作能力及團(tuán)隊(duì)合作能力

      審計(jì)部崗位職責(zé)7

        1、按照審計(jì)計(jì)劃及部長(zhǎng)安排,負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施;

        2、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)股東審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施;

        3、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同價(jià)格審核的實(shí)施;

        4、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的.分析及預(yù)警工作;

        5、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案;

        6、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

        7、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)資料的立卷、收集及整理歸檔。

      審計(jì)部崗位職責(zé)8

        一、審計(jì)部職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、工作程序,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制集團(tuán)年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;

        2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

        3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

        4、對(duì)集團(tuán)本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和意見反饋;

        5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門和人員開展審計(jì)工作,并對(duì)其內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)檔案,組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

        1、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團(tuán)本部年度審計(jì)工作計(jì)劃;

        2、負(fù)責(zé)審計(jì)計(jì)劃和項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn),負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告的審核。參與對(duì)重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審核,并不定期組織進(jìn)行檢查和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

        3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)本部和所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        4、根據(jù)集團(tuán)公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

        5、負(fù)責(zé)督促集團(tuán)本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

        6、經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計(jì)結(jié)果,通報(bào)、責(zé)令改正審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計(jì),監(jiān)督、檢查被審計(jì)對(duì)象采取的.整改措施及效果,并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后續(xù)審計(jì)結(jié)果;

        7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門組織開展審計(jì)工作,并對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行檢查;

        8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn);

        9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        三、審計(jì)員崗位職責(zé)

        1、參與制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計(jì)工作計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作;

        2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目按規(guī)范要求編制審計(jì)工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計(jì)證據(jù);

        3、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施必要的審計(jì)程序,做到獨(dú)立、客觀、公正,規(guī)范整理審計(jì)底稿,撰寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告初稿或征求意見稿,并征求被審計(jì)對(duì)象的意見;

        4、參與后續(xù)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)調(diào)查報(bào)告初稿;

        5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

        6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計(jì)部崗位職責(zé)9

        1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

        (1)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

        (2)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的'財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;

        (3)在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

        (4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

        2、其他職責(zé):

        (1)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;

        (2)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

        (3)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);

      審計(jì)部崗位職責(zé)10

        1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。

        2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。

        3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況,確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),編制年度審計(jì)計(jì)劃。

        4、在審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià):

        ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

        ⑵財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動(dòng);

        ⑶工程管理、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況; ⑷企業(yè)對(duì)外投資、借款、擔(dān)保情況;

        ⑸按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

        ⑹企業(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理情況;

        ⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

        ⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計(jì)事項(xiàng)。

        5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的事項(xiàng),負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的

        聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等,對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行審核。

        6、負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

        7、監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定情況。

        8、對(duì)各權(quán)屬單位的'內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。 9、審計(jì)檔案的整理、借閱登記等管理工作。

        10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

        審計(jì)部部門崗位職責(zé)

        1、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

        (1)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估;

        (2)對(duì)本公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以及所反映的財(cái)務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì),包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績(jī)快報(bào)、自愿披露的預(yù)測(cè)性財(cái)務(wù)信息等;

        (3)在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

        (4)至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

        2、其他職責(zé):

        (1)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束前兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交次一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;

        內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)將審計(jì)重要的對(duì)外投資、購買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項(xiàng)作為年度工作計(jì)劃的必備內(nèi)容。

        (2)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計(jì)工作,并根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià);

        (3)內(nèi)部審計(jì)通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動(dòng)中與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

        (4)內(nèi)部審計(jì)人員獲取的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時(shí)間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

        (5)內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計(jì)工作底稿,并在審計(jì)項(xiàng)目完成后,及時(shí)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時(shí)間;

        (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、財(cái)稅部門的審計(jì)檢查工作;

        (7)協(xié)助監(jiān)事會(huì)檢查相關(guān)事項(xiàng),為監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)材料;

      審計(jì)部崗位職責(zé)11

        1、大專及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè);

        2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

        3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;

        4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

        5、具有強(qiáng)烈的'事業(yè)心、責(zé)任心和良好的職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng)

        崗位職責(zé):

        1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系、制度和流程,制定審計(jì)內(nèi)控計(jì)劃和預(yù)算;

        2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況,各項(xiàng)管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性及經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

        3、負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司常規(guī)審計(jì),以及各類專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等,根據(jù)審計(jì)情況,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

      審計(jì)部崗位職責(zé)12

        職責(zé)描述:

        1、在部長(zhǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)所屬公司(部門)的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。及時(shí)與各部門進(jìn)行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

        2、規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行體系,對(duì)集團(tuán)各公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報(bào)表分析進(jìn)行監(jiān)督。

        3、對(duì)集團(tuán)公司開發(fā)的新項(xiàng)目督促財(cái)務(wù)部門可行性經(jīng)濟(jì)分析并對(duì)其分析結(jié)果進(jìn)行審計(jì)。

        4、對(duì)集團(tuán)各公司進(jìn)行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對(duì)外帳務(wù)的處理,稅收政策的利用。

        5、對(duì)集團(tuán)各公司及部門的`計(jì)劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

        6、監(jiān)督各司各部績(jī)效考核財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團(tuán)公司對(duì)各司各部考核,并出具審計(jì)結(jié)果。

        7、抽查審核項(xiàng)目成本控制,提出降低成本控制措施。

        任職要求:

        從事審計(jì)3年以上,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),專科以上學(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),

      審計(jì)部崗位職責(zé)13

        第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計(jì)工作。

        第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計(jì)規(guī)章制度和稽核審計(jì)報(bào)告等,對(duì)確定的稽核審計(jì)項(xiàng)目制定具體的.稽核審計(jì)計(jì)劃、稽核審計(jì)方案。

        第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計(jì)項(xiàng)目的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計(jì)檔案。

        第四條對(duì)稽核審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

        第五條參與調(diào)查研究,了解下級(jí)稽核審計(jì)部門工作進(jìn)展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計(jì)工作的措施。

        第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計(jì)部崗位職責(zé)14

        1、主持審計(jì)部日常工作;

        2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

        3、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的.內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目;

        4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計(jì)項(xiàng)目;

        5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審核;

        6、組織對(duì)賽格股份公司投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

        7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作;

        8、組織完成賽格股份公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)工作。

      審計(jì)部崗位職責(zé)15

        1、根據(jù)市社《全面預(yù)算管理制度》的要求,指導(dǎo)各經(jīng)營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預(yù)決算編制,并進(jìn)行審核(預(yù)決算差異分析、評(píng)價(jià))和匯總,上報(bào)部門經(jīng)理。

        2、審核季度決算表,檢查各經(jīng)營單位的預(yù)算執(zhí)行情況,并就預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經(jīng)理提出整改意見。

        3、負(fù)責(zé)公司本部會(huì)計(jì)憑證的審核,并督促編報(bào)人員按時(shí)向公司經(jīng)理室報(bào)送全公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表、現(xiàn)金流量表、補(bǔ)充資料表、費(fèi)用明細(xì)表、各經(jīng)營單位收入情況匯總表、應(yīng)收帳款帳齡分析表等。

        4、組織實(shí)施對(duì)各經(jīng)營單位的內(nèi)部審計(jì)工作,協(xié)助本部門經(jīng)理加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理制度的.實(shí)施情況的監(jiān)督。

        5、積極配合外部審計(jì)和市社內(nèi)部審計(jì)做好本公司的審計(jì)工作,認(rèn)真做好公司下屬各經(jīng)營單位歇業(yè)及負(fù)責(zé)人離職等專項(xiàng)審計(jì)工作。

        5、負(fù)責(zé)檢查、督促各經(jīng)營單位做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,對(duì)違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財(cái)務(wù)處理意見。

        6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常管理工作,包括人員和崗位職責(zé)調(diào)整(含基層財(cái)務(wù)主管)、工作績(jī)效的考核等。

        7、負(fù)責(zé)檢查、督促會(huì)計(jì)電算化工作,保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

        8、及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

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