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      內審崗位職責

      時間:2024-09-11 15:05:18 崗位職責 我要投稿

      內審崗位職責

        在當下社會,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。崗位職責到底怎么制定才合適呢?下面是小編為大家整理的內審崗位職責,希望對大家有所幫助。

      內審崗位職責

      內審崗位職責1

        1)參與公司重要經營活動,按審計作業程序開展事前審計、事中審計,發揮內控預警功能。

        2)按照審計方案,在項目執行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內部控制、離任或專項等審計。

        3)根據審計分工,負責調查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據,編制審計工作底稿,并對取得的審計證據的真實性、完整性負責;

        4)在審計過程中發現可以提高效率或確保審計質量的方法,提出改進建議;

        5)負責做好有關審計資料的.原始調查的收集、整理、建檔工作;

        6)參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓,不斷提升審計業務水平;

        7)完成部門交辦的其他事項。

        任職資格:

        1、1年以上相關工作經驗,熟悉內部控制原則和審計程序;

        2、有一定的財務會計知識基礎;

        2、熟悉文化影視業及業務流程,了解相關法律政策;

        3、良好的溝通及書面表達能力;

        4、熟練操作辦公軟件;

        5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;

        6、有文化影視業及工程建設行業審計、內控工作經驗的優先。

      內審崗位職責2

        職位職責:

        1、對公司各事業部執行各項內部審計業務,并協助建立健全公司的內控運營相關制度流程;

        2、負責收集、整理審計數據資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

        3、對提出的.改進意見進行跟蹤并做好記錄;

        4、及時完成上級交辦的工作任務。

        任職資格:

        1、財務、會計、審計相關專業,本科及以上學歷;

        2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;

        3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業務的能力;

        4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業精神。

      內審崗位職責3

        內審總監崗位職責:

        1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

        2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

        負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

        具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的'落實;

        3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

        4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

        5、完成部門領導交辦的其他工作。

      內審崗位職責4

        1、會計、財務等相關專業有經驗者

        2. 每日現金往來賬目的準確,監督店鋪的。營業款,能熟練使用辦公應用軟件,熟悉數據統計及分析方法;

        2、準確安排店鋪盤點,與店鋪對接盤點事宜,盤點損益報表提交,每月店鋪不定期抽查盤點;

        4、店鋪活動活動方案的'審核,監督店鋪折扣,積分抵扣監督,善于溝通,心態平和,有較強的學習能力;

      內審崗位職責5

        一、審核組長職責

        質量管理體系審核階段,絕大多數審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

        因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

        1、協助選擇審核組的成員;

        2、制定審核計劃;

        3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

        4、分析審核報告。

        二、審核組內審員職責

        1、負責檢查、填寫審核檢查表;

        2、負責填寫不符合項報告單;

        3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

        4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內部審核任務;

        5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

        6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

        7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習,并負責有關內容后的傳達;

        8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

        三、內部審核員能力要求

        1)具備所有審核員應具備的能力。

        2)編寫審核文件和報告的能力

        3)2年以上管理崗位經驗

        4)跟蹤驗證和監督審核的能力

        5)較強的.上下級溝通能力

        四、內審員部門內的義務及權限

        (一)義務

        1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協助部門領導規范管理、促進改進。

        2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

        3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續改進工作。

        4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

        5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

        6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

        7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

        (二)權限

        1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

        2、根據公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

        3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

        4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

        5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

        五、內審員主要工作內容

        內審員的崗位職責內審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

        2、管理評審:協助部門經理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

        3、流程優化評價:擔任公司流程優化評審員,根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

        4、迎接外審:組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

        5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

        6、日常基礎管理工作:包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

        7、部門質量管理體系維護:部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

      內審崗位職責6

        質量管理體系內審員崗位職責

        1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協助公司開展內審工作。

        2.負責協助公司對工廠進行審核。

        3.負責協助公司對質量管理體系文件進行修訂。

        4.負責對工廠體系運行的有效性實時進行監控。

        5.負責對工廠質量管理體系運行有關數據的統計、分析與反饋。

        6.負責對不合格項的'跟蹤驗證工作。

        7.會英文優先。

      內審崗位職責7

        職責描述:

        1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業務與流程,提供務實、合理有效的`管理建議;

        2、協助制定年度內審計劃、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內審工作;

        3、協助完善各項內審工作流程、規范和評價標準的建設工作,不斷提高部門內審工作質量;

        4、保證及時、準確地審核和提供各種財務數據,財務報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

        5、完成領導交辦的其他工作。

        任職要求:

        1、本科及以上學歷,財務、會計及相關專業優先;

        2、2年以上財務管理經驗,熟悉核算、稅務業務的實際操作,具有公司內部審計經驗者優先;

        3、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

        4、具有過硬的業務知識和較強的領導能力,具有團隊精神和開拓創新能力,具有良好的組織協調能力。

      內審崗位職責8

        崗位職責:

        1、了解公司業務流程及系統管理情況,評審相關it制度流程文檔,彌補現有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

        2、識別公司it系統管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領團隊實施it審計項目,就審計發現提出改進建議;

        3、根據it內控合規要求,編制it風險內控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執行相關控制測試,落實控制缺陷整改;

        4、與業務部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內控流程建設的.規范及優化,強化信息安全管理建設,提供it內控咨詢和培訓服務;

        5、 完成上級交付的其他工作。

        崗位要求:

        1、計算機、信息管理、審計或相關專業本科及以上學歷;

        2、5年及以上it內控審計相關工作經驗,有互聯網金融企業、美國上市企業內審或內控合規(sox)經驗者優先;

        3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優先;

        4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優先;

        5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規定進行監督管理;

        6、良好的溝通能力、執行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

      內審崗位職責9

        崗位職責:

        1、負責開展反舞弊的宣傳、培訓及執法監察;

        2、負責開展重大違規違紀的事件調查并依據公司制度對責任人執行處分;

        3、負責評估公司內部控制制度與流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;

        4、負責協助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資、關聯交易、資產購置與處置、銷售采購業務等經營業務的審計;

        5、負責協助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

        6、負責協助部門審計主管做好有關審計資料的收集、整理、建檔工作,按規定做好保密工作;

        7、完成領導交辦的其他事項。

        崗位要求:

        1、全日制本科及以上學歷,財務、審計、法律等相關專業;

        2、2年以上工作經驗,熟悉舞弊調查的常規流程及方案,有舞弊違紀事件的.調查經驗;

        3、掌握流程框架和內控標準基本要求,了解流程優化的基礎理論,對內部控制及管理制度有全面理解的能力;

        4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

        5、精通word、excel等相關軟件,具備良好的語言和文字表達能力。

      內審崗位職責10

        1、庫存及成本的`賬務處理;

        2、銀行賬務處理,制作記帳憑證,銀行對帳;

        3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

        4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

        5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

        6、協助主管完成其他日常事務性工作。

      內審崗位職責11

        1、審計工作

        1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

        1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

        1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

        2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

      內審崗位職責12

        1、根據公司制度和審計計劃,對總部及分店的'it系統、信息安全、資源利用系統流程的合規性進行審計監督;

        2、協助首席審計師建議及修訂內部管理制度,提高工作效益和管理效益;

        3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風險的偏好及分店的覆蓋。

      內審崗位職責13

        (1)據國家、集團及公司的有關規章制度,負責公司財務核算和預算控制工作;

        (2)負責公司費用審核和控制,各類費用和支出單據復核;

        (3)負責編制公司財務報表及相關報表,并確保其及時性和準確性;

        (4)負責會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔;

        (5)協助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。

      內審崗位職責14

        1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

        2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

        3、出具內部審計報告。

        4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

        5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

        7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

        8、預測并監督公司現金流和各項資金使用情況。

        9、撰寫基礎財務分析報告。

      內審崗位職責15

        職位要求:

        1.全日制本科及以上學歷,5年以上審計管理經驗,財務、會計、審計等相關專業;

        2.熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程,有大型企業內部控制工作經驗者優先考慮;

        3.優秀的協調能力和文字功底,良好的職業道德和團隊協作精神。

        崗位職責:

        1.擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;

        2.協調并組織各公司按照集團的`要求,在所屬系統內編內控體系文件,進行內部控制;

        3.組織實施財務、管理和效益審計,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

        4.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

        5.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

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