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      公司員工出差制度

      時間:2024-04-08 09:01:15 員工管理 我要投稿

      公司員工出差制度

        在快速變化和不斷變革的今天,很多地方都會使用到制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家整理的公司員工出差制度,歡迎閱讀與收藏。

      公司員工出差制度

        第一章總則

        第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。

        第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定制定。

        第二章一般規定

        第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

        第四條出差的審核決定權限如下:

        1、當日出差

        出差當日可能往返,一般由部門經理核準。

        2、遠途國內出差

        由部門經理核準,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核準。

        3、國外出差

        一律由總經理核準。

        第五條交通工具的選擇標準

        (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

        (2)副總經理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。

        (3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經理、高級技術人員的報銷級別為軟臥,其他人員的'報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

        第三章出差借款與報銷

        第六條費用預算

        堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經理審批,并嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃費用。

        第七條借款

        (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

        (2)出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約;大額開支,應按銀行的有關規定用支票支付。

        (3)借款要及時清還,公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

        (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

        第八條報銷

        嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→分管副總審批→財務領款報銷。

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