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      建筑公司財務報銷制度

      時間:2023-05-24 19:27:08 制度 我要投稿
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      建筑公司財務報銷制度

        在當下社會,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值,其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的建筑公司財務報銷制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      建筑公司財務報銷制度

        第一部分 總則

        第一條為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條 本制度適用公司全體員工。

        第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款,出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。

        (二)其他臨時借款,如業(yè)務費、備用金等,事情辦結后應及時報帳。

        (三)借款未還者原則上不得再次借款,年底未還且不能說明原因的,將從工資中扣回。

        第三部分 日常費用報銷制度及流程

        第一條 日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

        第二條 費用報銷制度

        (一)報銷人根據(jù)原始發(fā)票、出差申請等有關手續(xù)填寫費用報銷單,簡述費用內容或事由,按單據(jù)要求項目填寫完整,財務依據(jù)審批完整的報銷憑單支付現(xiàn)金,如在財務有借款會計辦理銷賬手續(xù)。

        (二)報銷人原則上必須取得相應的合法票據(jù)(國家稅務局印制的發(fā)票),如有特殊情況需說明原因,對于無法取得發(fā)票的單據(jù)必須由對方單位蓋章或簽字,報銷單上注明附件張數(shù)。

        (三)審批流程:

        主管部門經(jīng)理審核簽字→財務部門支付現(xiàn)金

        第三條 各費用標準

        (一) 差旅費報銷標準:

        職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用

        一般員工 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天

        項目經(jīng)理 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天

        總經(jīng)理及以上 火車、飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

        差旅費標準的補充說明:

        (1)住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        (3)伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結算,原則上采用額度內據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。

        (4)出差到公司施工現(xiàn)場或公司駐點(辦事處)的,公司不再補發(fā)住宿、伙食補助。

        (二)電話費報銷標準

        公司級領導 每月每人 元

        工程項目主管 每月 元

        電話費報銷標準的補充說明:

        電話費報銷時必須提供發(fā)票

        (三)辦公用品、低值易耗品等報銷制度

        管理規(guī)定:為有效利用辦公資源、倡導節(jié)約、合理控制辦公費用,由各部門按需申請,公司辦公室負責統(tǒng)一購買、領用、保管,此工作指定專人負責。物品購回后執(zhí)行登記、領用制度。

        (四)招待費報銷制度

        如因公司業(yè)務需要宴請客戶,經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業(yè)務、大額招待費必須由公司領導出席(或授權他人),此類招待費可據(jù)實報銷。

        第四部分 工地人材機支出及固定資產購置報銷財務制度

        (一)材料費:材料費是指在施工過程中直接發(fā)生的以及有助于構成工程實體的材料,包括主材、預制構件、施工設備、耗材等,2000元以上的材料需上報總經(jīng)理審批,月底根據(jù)實際消耗的材料據(jù)實支付。

        (二)人工費:人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發(fā)生數(shù)支付。

        (三)機械費:每月底根據(jù)取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據(jù)實支付。外部施工機械,由項目經(jīng)理根據(jù)施工班組簽字的清單,編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。

        (四)公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理

        固定資產:單位價值在2000元以上,使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。

        (1)購置固定資產,經(jīng)辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。

        (2)資產購回后,財務部憑購物發(fā)票或財產收入驗收單辦理報銷手續(xù),工程部門登記臺帳。

        (3)資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由工程部門辦理,送財務部備案。

        (4)財產的清查、盤點。公司工程部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。財產盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

        (5)凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產,工程部門應上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

        (五)加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經(jīng)領導簽字或審批手續(xù)不全的,不予報銷,對違反有關制度規(guī)定的行為應及時向領導反映。

        第五部分 附則

        第一條 本制度解釋權歸公司財務部。

        第二條 本制度自發(fā)布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規(guī)定。

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