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      采購合同檔案的管理制度

      時間:2021-05-27 18:30:27 制度 我要投稿

      采購合同檔案的管理制度

        在人們愈發重視契約的社會中,合同的地位越來越不容忽視,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?下面是小編幫大家整理的采購合同檔案的管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      采購合同檔案的管理制度

        采購合同檔案的管理制度1

        公司為進一步規范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現銷售合同管理工作的規范化、制度化、科學化,特制定本制度。

        一、制度

        所指的合同檔案是公司在業務經營中形成的各種來往合同、協議、訂單、確認書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內貿、外貿)。

        二、公司在業務經營過程中,收取相應客戶的資質、往來的調查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

        三、合同檔案管理原則

        1、公司經營產品的采購、銷售均須訂立合同。

        2、業務合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的完整、完全和有效利用。

        3、銷售部指定專人負責統籌、協調、組織、整理、保管公司所有銷售業務合同文檔。

        四、合同章管理原則

        1、公司統一發放合同章,屬銷售業務使用的合同章發放到銷售部。

        2、業務合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

        3、各業務部門、業務人員用章時應填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復印件,交由銷售部經理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續,使用完畢后即行交回。

        五、合同文檔的管理要求

        1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規定進行分類編號。

        2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關人員責任。

        3、合同管理人員要加強對合同檔案的登計、監督工作,要以原始記錄為依據,編制合同統計清單。

        4、合同檔案管理人員應根據實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

        5、各業務員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經部門領導簽字同意后方可辦理借閱手續,合同原件無特殊情況不得外借。

        五、附則:

        1、本制度自審批通過之日起實施。

        2、本制度由銷售部負責解釋。

        采購合同檔案的'管理制度2

        1、目的:加強采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規范采購管理體系,制訂本制度。

        2、適用范圍:適用于采購部對內部文件及檔案的控制。

        3、職責:

        3.1采購檔案管人員:負責采購部所有文件的整理及歸檔。

        3.2采購經理:負責采購檔案文件調閱、銷毀等事項的審批。

        4、檔案管理辦法:

        4.1歸檔內容分類:

        4.1.1采購內部文件的歸檔。

        采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關管理文件資料。

        4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

        公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

        4.1.3外來或外放文件的歸檔。

        供應商資料、采購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯系的文件資料。

        4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

        采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

        4.2檔案保存期限:

        4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

        4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

        4.2歸檔要求:

        4.2.1歸檔文件材料應齊全完整,按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯系及真實性。

        4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

        4.2.3所有存檔文件格式統一,而且有相關部門領導簽字或蓋章,是有效文件。

        4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

        4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

        4.3檔案調閱:

        4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領導匯報,得到批準后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續,得到采購領導簽字批準。

        4.3.2查閱檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度,不得泄露。

        4.3.3查閱檔案應當日歸還;摘抄和復制檔案資料需經采購經理批準,檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經理采購經理審批簽字。

        4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

        4.4檔案銷毀

        4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

        4.4.2辦理銷毀手續,必須經由采購經理批準備,方能銷毀。

        4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結的債權債務和合同文件,應單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

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