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      財務管理制度

      時間:2021-12-22 13:30:18 制度 我要投稿

      財務管理制度(通用12篇)

        在當今社會生活中,各種制度頻頻出現,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的財務管理制度(通用12篇),希望能夠幫助到大家。

      財務管理制度(通用12篇)

        財務管理制度1

        一、敬崗敬業(yè),熟悉法規(guī),依法辦事,客觀公正,搞好服務,按照國家統一的會計制度建立會計帳冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

        二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現金收付和結算業(yè)務。

        三、對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回,要求更正。

        四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規(guī)定的財務收支,不予辦理。

        五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時,應當另開收款收據,不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

        六、正確計算銷售收入和經營業(yè)務收入,認真審查收入憑證,正確計算和分配利潤。

        七、按照稅法規(guī)定及時足額繳納各項應交稅金。

        八、按照會計管理檔案的辦法、規(guī)定和要求當年會計檔案年終后,由會計檔案管理員審查核對,整理立卷,制定目錄,裝訂成冊,妥善保管,嚴格執(zhí)行安全和保密制度。

        財務管理制度2

        為加強對鎮(zhèn)政府財務管理,達到“減少漏洞、節(jié)約開支”的目的,保證鎮(zhèn)政府機關各項工作的正常開展,特制定本制度。

        一、經費的支出由經手人(兩人以上)在報銷憑證簽經手后,交分管領導審核,再經鎮(zhèn)主要領導審批。

        二、辦公用品的購買,原則上按需要向辦公室提出,經主要領導同意后安排辦公室人員統一購買。

        三、大宗物品的采購須兩人以上經手,要在確保品質的前提下,盡量降低成本,并向經銷商索要正式發(fā)票。

        四、工作人員因公臨時借款須填寫借款單,經主要領導批準后到財會室支取。所借款項須在10天內報帳結清。

        五、因公出差產生的車費、住宿費,經主要領導審批后,按標準報銷。

        六、財務人員應嚴格遵守財經紀律和財務制度,認真把好財務關,為主要領導當好參謀助手。

        財務管理制度3

        為了加強我校食堂管理,規(guī)范學校食堂會計核算,確保會計信息質量,根據《中華人民共和國會計法》、《中小學校會計制度》和《中小學財務制度》的相關規(guī)定,結合我校實際,特制定本制度。

        一、食堂財務實行獨立核算,食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度,如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。

        二、采購員實行備用金制,備用金暫定3000元/天。

        三、領用現全必須寫明用途、金額、姓名,經批準后才能支付,不能以領代報,現金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

        四、大額用款時,須事先征得校長同意。

        五、現金往來當面點清,超過規(guī)定限額的現金每天及時解交財會室。

        六、實施批零差價的物品,原則上都應附有原始單據。

        七、外地出差回校后三天內報銷、清帳。

        八、憑證、帳單分類按月裝訂保存,帳帳相符,帳物相符,定期盤存和結帳。

        九、接受上級主管部門和審計單位的監(jiān)督、檢查、指導。

        財務管理制度4

        一、遵守國家財政方針及醫(yī)院各項財務制度,嚴格執(zhí)行醫(yī)保政策和法規(guī)。

        二、負責省、市、區(qū)、縣各類醫(yī)保病人的住院費用及長期門診核算。

        三、每月按時將參保人員上月發(fā)生的費用清單及結算報表經科長審核后,報送各級醫(yī)療保險管理部門,同時上報醫(yī)院財務部門。做好撥款登記并認真核對撥款金額,對醫(yī)保局不及時撥回的款項進行催撥和詢問。

        四、做好每月醫(yī)保病人統計分析工作,及時向科長匯報。

        五、及時準確發(fā)送出、入院周報,妥善保管醫(yī)保證,不隨意外借,做好傳送登記。

        六、積極參與參保人員住院管理,及時向科長報告本崗位發(fā)生的問題。按照財務制度要求做好核算工作,定期對賬,做到賬賬相符。

        七、做好本崗位文件材料收集、整理、歸檔工作。

        八、負責解答醫(yī)保患者、臨床科室對醫(yī)保事宜的咨詢。

        九、完成處室交辦的各項工作。

        財務管理制度5

        一、認真學習國家有關的財經法規(guī)、制度,以及財務工作規(guī)則,并以此指導崗位的具體工作。

        二、及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況,月、季、年末要將資金的`來源、運用、結存情況編制報表,并上報院領導及有關部門。

        三、認真及時登記各項經濟業(yè)務,科目、項目登記準確,每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細賬相符。

        四、認真及時清理往來帳目,發(fā)現問題及時處理,杜絕呆帳、死帳。

        五、認真及時清理核對固定資產帳,年中年末與設備科對帳,及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

        六、傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔,并移交檔案部門。

        七、按時、按比例計提、上繳各項稅金。

        八、按時、按比例提交住房公積金,并做好其他服務工作。

        財務管理制度6

        第一條 為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

        第二條 公司財務部門的職能是:

        (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

        (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃 ,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

        (三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

        (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

        (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

        (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

        (七)完成公司交給的其他工作。

        第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

        在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

        第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

        財務管理制度7

        崗位職責:

        1、負責所有項目的投標工作,確保投標文件按時遞交;

        2、負責招標信息網公布的招標工程的投標工作,包括資格預審、技術標、商務標、成本等;

        3、與招標單位保持聯系,關注投標開標結果及時向公司領導反饋信息;

        4、整理各工程中標結果,統計各工程標底的下浮率,以便上級做出投標估測。

        5、協助完成投標文件的打印、復印、簽字、蓋章、封裝工作;

        6、完成上級交代的其他任務。

        任職要求:

        1、大專及以上學歷,工程造價或裝修等相關專業(yè);

        2、熟悉國家招投標政策、造價相關知識、各地區(qū)定額規(guī)則等;

        3、三年以上相關工作經驗,熟悉定額了解工程造價、材料設備的市場情況;

        3、能根據圖紙獨立編制及完成招標文件、標底等有關的預、結算工作;

        4、熟悉廣東省工程定額及預算軟件;

        5、有較強的責任感和原則性以及溝通協調能力,并能夠承受高強度的工作壓力。

        財務管理制度8

        為切實規(guī)范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發(fā)揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

        一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

        二、資金的撥付本著專款專用的原則,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執(zhí)行,不準任意改變;特殊狀況,務必請示。

        三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續(xù),各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

        四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

        五、加強審計監(jiān)督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

        六、對專項資金要定期或不定期進行督查,確保項目資金專款專用,要全程參與項目驗收和采購項目接交。

        財務管理制度9

        1.財務工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關財政法規(guī),堅持原則,秉公辦理,每年要合理編制學校預算,達到收支預算平衡。

        2.嚴格經費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據。收入全部納入學校預算,統一管理。

        3.嚴格履行審批、報銷手續(xù),學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的一切經費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此,凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

        4.學校購物報銷時,購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單,由校長簽字同意后方可報銷,否則不予報銷。

        5.財會人員要加強學習,熟練掌握有關政策法規(guī)。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。

        6.會計每月必須將現金與帳目核對清楚。發(fā)現問題要及時查找,必須保證現金與帳目相符。

        7.會計不得私自將現金借與他人,購買物資須要借款時,必須先填好借條,經校長簽字審批后方可借出,外出丟款由個人承擔。

        8.會計要妥善保管好單據、帳簿、報表等有關資料。

        財務管理制度10

        為規(guī)范收支行為,加強財務管理,提高經濟效益,促進診所持續(xù)發(fā)展,根據《會計法》及《醫(yī)院財務制度》的有關規(guī)定,特制訂本制度。

        (一)實行收入預算管理

        根據上年度實際收入水平,結合當年的業(yè)務計劃及醫(yī)療收費標準調整情況來確定收入總額。

        為了促進收入預算順利實現,診所應開展預算執(zhí)行情況分析,考核、評價收入預算的執(zhí)行情況,分析完成好壞的原因,發(fā)現薄弱環(huán)節(jié)和問題,提出改進措施和意見,保證全年總收入預算的順利完成,并為編制和執(zhí)行下年度預算提供依據。

        (二)嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費標準和加強收費票據的管理

        診所各項收費要認真執(zhí)行國家的物價政策,做到“應收則收,應收不漏”,不得發(fā)生巧立名目、重復收費等亂收費行為。診所應根據實際情況配設專職(或兼職)物價員,及時檢查和收集收費情況,保證收入的合法性、完整性。

        (三)加強收入的控制

        診所應加強對收費的收入憑證和存根審核,如是否少收或多收、藥品收入應注意是否與處方合計數一致。

        財務管理制度11

        1、嚴格按照有關財務規(guī)定建立健全會計賬簿,最好配有兼職會計。縣財政負擔的供養(yǎng)經費和自費人員寄養(yǎng)經費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經費收支都必須入賬,做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

        2、經費報銷要有原始憑證,采購貨物要有專人驗收,報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬,不符合手續(xù)的憑證不得入賬。

        3、堅持財務公開,自覺接受院內供養(yǎng)老人和有關部門的檢查監(jiān)督,做到收支賬目每季公布一次,食堂帳目每月公布一次。

        4、及時申領經費,保證供養(yǎng)經費按時、足額到位。

        5、嚴肅遵守財經紀律,敬老院任何經費嚴禁私人借用,不得以任何理由挪用。

        6、建立健全固定資產賬目,購置和制作的各類生活設施,要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產清查,填表造冊存檔,并上報縣民政局,確保敬老院的財產完整。

        7、集中保管閑置固定資產,落實專人管理,防止流失。

        8、按實際需要有計劃地購置日常生活用品,確保入院入住老人生活。

        財務管理制度12

        (一)關于設置帳戶和財務人員的規(guī)定

        1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶,獨立核算,要加強職工食堂的財務管理,對財務管理和會計核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。

        2.各職工食堂都要設置兼職或專職的會計、出納,根據人事部核定編制設置。

        3.會計、出納要有明確分工,不允許會計兼出納,管帳為一人,管現金飯菜票為另一人。

        (二)關于費用開支范圍等有關財務規(guī)定

        1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃,由人事部核定,定員定編定工資標準。

        2.水電費作出預算,在“營業(yè)費用——水電費”中開支。

        3.各職工食堂的燃料費根據實際需要,由行政部定出消耗定額,列入職工福利費開支。

        4.各職工食堂首次購置的各種設施,爐具、廚具、餐具等列入基建費用,以后需要增添的用品用具列入福利費,不能列入營業(yè)支出。

        5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額,按定額購買節(jié)約使用。

        (三)關于補貼問題

        公司各食堂提供的伙食補貼,補貼人數由人事、行政部門核定后,按每人每月補貼10元,在福利費中撥款。

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