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      財務的管理制度內容

      時間:2024-10-20 14:08:36 制度 我要投稿

      關于財務的管理制度內容

        在我們平凡的日常里,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編整理的關于財務的管理制度內容,僅供參考,大家一起來看看吧。

      關于財務的管理制度內容

      關于財務的管理制度內容1

        為加強財務管理,實行民主理財,特制定以下財務管理制度:

        一、財務人員必須認真學習財政、財務、稅務等方面的方針、政策及法律法規,努力提高政策水平和業務能力,負責搞好財務工作。

        二、堅持一支筆審批報帳和會計管帳不管錢,出納管錢不管帳的'原則,切實履行財務人員的工作職權。出納和會計有權拒絕白紙條入帳和不合理的開支,有權拒收未經經手人簽字和領導審批的票據。財務人員應主動當好村民委員會的參謀,經常分析財務情況,及時向領導匯報財務收支情況。

        三、不得以白紙條作庫存現金,不得私借或挪用公款,不得將村集體現金以個人名義借貸,未經主管領導批準,任何人不得向村民委員會借支現金。

        四、村民主理財小組定期審核會計的財務收支單據,無民主理財小組審核印鑒的單據,會計不得入帳。

        五、財務人員應如實提供財務發生情況,自覺接受村務監督小組、民主理財小組的監督和審計核查。

        六、加強民主監督,實行民主理財,財務人員要做到財務相符、帳物相符、帳帳相符,帳目日清月結,按季公布,年度清理審計。財務收支情況須交村民代表會議審議通過后立卷歸檔

      關于財務的管理制度內容2

        1、本組織的經費均由理事會統一管理,具體由理事長、秘書長、財務理事長負責統籌,養殖企業財務會計制度。

        2、需用資金時,無論數目大小,必須向理事會申請,由理事長、秘書長、財務理事長審批。

        3、財務人員要認真審核各項財務收支憑證,對不符合財務制度規定的款項有權拒絕受理,任何人不得刁難和阻礙。

        4、單位所需的辦公用品,由辦公室申請,理事長審批后購置。

        5、報銷發票,必須由經辦人簽字、理事長簽字后,會計方可辦理相關手續,否則嚴格追究財務人員的`責任。

        6、客戶來本組織辦理業務,確需就餐的應經理事長批準,具體業務科室人員方可安排就餐。

        7、對上級批準的項目經費,要按照專項資金管理要求,做到專款專用,任何人不得挪用、借用。

        8、秘書長和財務理事長要定期核對賬目,定期向理事會匯報。賬目要具體、清楚,各項經費開支要注明去向、負責人和日期。

        9、為使賬目明確,監事長要定期組織監事會人員查帳。

        10、每年初,財務理事長應根據上年開支情況和本年度活動計劃,作好經費開支預算,報理事會審批。

        11、本制度其它未盡事宜,嚴格按照本組織章程有關規定執行。

      關于財務的管理制度內容3

        第一條為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。

        第二條公司財務部門的職能是:

        (一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

        (二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。

        (三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的`經濟效益。

        (四)厲行節約,合理使用資金。

        (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

        (六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

        (七)完成公司交給的其他工作。

        第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

        在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

        第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定。

      關于財務的管理制度內容4

        1,嚴格按照有關財務規定建立健全會計賬簿,最好配有兼職會計。縣財政負擔的供養經費和自費人員寄養經費、個人或集體捐贈和資助的款物及使用等一切經費收支都必須入賬,做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。

        2,經費報銷要有原始憑證,采購貨物要有專人驗收,報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬,不符合手續的憑證不得入賬。

        3,堅持財務公開,自覺接受院內供養老人和有關部門的檢查監督,做到收支賬目每季公布一次,食堂帳目每月公布一次。

        4,及時申領經費,保證供養經費按時、足額到位。

        5,嚴肅遵守財經紀律,敬老院任何經費嚴禁私人借用,不得以任何理由挪用。

        6,建立健全固定資產賬目,購置和制作的各類生活設施,要如實登記入賬。堅持一年一次的`固定資產清查,填表造冊存檔,并上報縣民政局,確保敬老院的財產完整。

        7,集中保管閑置固定資產,落實專人管理,防止流失。

        8,按實際需要有計劃地購置日常生活用品,確保入院入住老人生活。

      關于財務的管理制度內容5

        為切實規范專項資金管理,保障資金安全、高效運行,發揮資金使用效益,特制定以下管理制度:

        一、專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。

        二、資金的撥付本著專款專用的'原則,嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復資料,不準擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓;資金撥付動向,按不同專項資金的要求執行,不準任意改變;特殊狀況,務必請示。

        三、嚴格專項資金初審、審核、審核制度,不準缺項和越程序辦理手續,各類專項資金審批程序,以該專項資金審批表所列資料和文件要求為準。

        四、專項資金報賬撥付要附真實、有效、合法的憑證。

        五、加強審計監督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。

        六、對專項資金要定期或不定期進行督查,確保項目資金專款專用,要全程參與項目驗收和采購項目接交。

      關于財務的管理制度內容6

        一、為規范我公司財務行為和財務管理制度,有效運作資產,積極增收節支,提高公司的經濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業財務通則、會計準則等有關法律、法規、結合本公司的實際業務,特制定本制度。

        二、根據公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部,內設財務會計,出納員,責任明確,分工協作,共同搞好企業財務工作。

        三、公司內部建立必要的內部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

        四、公司財會人員應忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監督。

        五、本公司遵守國家有關現金管理的規定和銀行結算辦法,建立現金管理辦法。

        六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業管理循環和周轉及時清算和催收。

        七、嚴格流動資金管理,確定最佳現金余額,避免現金閑置,保證現金安全。不準將公司收入的現金直接支付,坐支現金,職工的`工資、福利、津貼用現金結算,其他結算必須用轉帳結算。

        八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據,并且及時還清借款,否則下次不予借支。

      關于財務的管理制度內容7

        一、敬崗敬業,熟悉法規,依法辦事,客觀公正,搞好服務,按照國家統一的會計制度建立會計帳冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

        二、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和結算業務。

        三、對審批手續不全的'財務收支應當退回,要求更正。

        四、對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支,不予辦理。

        五、職工公出借款憑證必須附在記帳憑證后面。職工出差回來三天內應向財務報帳。收回借款時,應當另開收款收據,不得退還原借款憑證。要及時清收欠款。

        六、正確計算銷售收入和經營業務收入,認真審查收入憑證,正確計算和分配利潤。

        七、按照稅法規定及時足額繳納各項應交稅金。

        八、按照會計管理檔案的辦法、規定和要求當年會計檔案年終后,由會計檔案管理員審查核對,整理立卷,制定目錄,裝訂成冊,妥善保管,嚴格執行安全和保密制度。

      關于財務的管理制度內容8

        為了加強我校食堂管理,規范學校食堂會計核算,確保會計信息質量,根據《中華人民共和國會計法》、《中小學校會計制度》和《中小學財務制度》的相關規定,結合我校實際,特制定本制度。

        一、食堂財務實行獨立核算,食堂費用實行食堂主任一支筆的審批制度,如需添置、更新貴重、大型設備需報校長審批。

        二、采購員實行備用金制,備用金暫定3000元/天。

        三、領用現全必須寫明用途、金額、姓名,經批準后才能支付,不能以領代報,現金報銷需竟食堂主任審批簽名才能支付。

        四、大額用款時,須事先征得校長同意。

        五、現金往來當面點清,超過規定限額的現金每天及時解交財會室。

        六、實施批零差價的`物品,原則上都應附有原始單據。

        七、外地出差回校后三天內報銷、清帳。

        八、憑證、帳單分類按月裝訂保存,帳帳相符,帳物相符,定期盤存和結帳。

        九、接受上級主管部門和審計單位的監督、檢查、指導。

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