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      公司費用管理制度

      時間:2023-11-01 09:07:43 制度 我要投稿

      公司費用管理制度推薦

        現如今,我們每個人都可能會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編收集整理的公司費用管理制度推薦,歡迎大家分享。

      公司費用管理制度推薦

        1、目的

        為了加強公司財務管理,強化費用控制。

        2、適用范圍

        公司員工費用報銷管理。

        3、職責

        客服部負責制度的制定;

        各部門負責按照制度執行。

        4、內容

        費用報銷審批權限:

        公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經理審批。

        如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

        費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

        費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

        以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

        具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

        所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

        費用報銷流程:

        當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

        財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

        由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

        財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

        受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

        借款:

        當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

        借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

        借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

        、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

        當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

        重點費用有關規定:

        工資:

        每月15日為職員薪資發放日。

        薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

        客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

        財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

        交際應酬費:

        一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

        一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

        一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

        市內交通費:

        (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

        (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

        出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

        費用報銷的有關規定:

        每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

        有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

        報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

        受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

        所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

        填報日期按填寫當日的日期填寫:

        附件張數按所附單據數量填寫:

        大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

        發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

        凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

        如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

        所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

        如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

        所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

        關于辦公用品的采購及維修:

        各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

        客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

        所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

        辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

        5、其它

        本規定由客服部制訂并歸口管理;

        本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

        本規定自簽發之日起實施。

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