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      質量管理制度

      時間:2025-06-18 08:44:27 制度 我要投稿

      (優選)質量管理制度

        在社會一步步向前發展的今天,制度使用的頻率越來越高,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎?下面是小編為大家整理的質量管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      (優選)質量管理制度

      質量管理制度1

        (1)項目經理:

        代表企業履行工程承包合同,執行企業的質量方針,制定措施,實現工程質量目標;負責項目質量管理的重要工作;建立和完善項目的質量組織機構,明確人員職責,建立適當的激勵機制,充分發揮參與項目建設所有職工的積極性;組織有關部門對材料供方進行監督和評審;主持項目質量工作會議,審定或簽發對外的重要文件;組織編制職工培訓計劃;組織'項目質量計劃'的實施及修改工作;其它應由項目經理擔負的職責。

       。2)項目副經理:

        負責項目質量體系的管理和運行;負責質量管理的日常工作;統籌項目質量保證計劃及有關工作安排,開展質量教育,保證各項質量措施和制度的正常落實和運行;負責質量事故的處理和質量事故技術處理及防范方案的組織編制及實施:其它應由項目副經理擔負的職責:

       。3)項目總工程師:

        組織和審查圖紙資料及施工組織設計,對項目的工程質量和質量管理負全面技術責任;領導項目質量管理中的技術業務工作,負責組織新材料、新工藝、新設備、新技術的`開發和利用工作;負責技術文件和有關質量文件的批準,發布和更改的審批、協調工作;負責不合格工程的評定、處置的裁決;負責項目的qc小組活動。

       。4)工程科:

        負責項目施工中的各項技術管理工作。

        負責編制項目實施性施工組織設計、作業指導書,負責施工圖紙、定型圖、規范、驗標等技術文件的發放和管理;根據工程技術質量要求,確定特殊工程的質量控制方法和手段;負責提出自制或購件的質量要求和主要材料計劃文件的批準;針對工程質量問題的潛在原因,組織制定預防措施。

        (5)安質人員:

        負責工程半成品和最終產品的檢驗、施工過程質量監察工作;負責施工過程檢查、施工紀律檢查和工程質量評定工作;根據不合格產品的原因,參與糾正措施和預防措施的制定并負責跟蹤檢查。

       。6)試驗室:

        與物資科配合,負責對外來料進行理化試驗分析,出具報告;現場使用的原材料進行品質檢驗,對砂漿、混凝土配合比和試件強度進行試驗,以及土工試驗等,并出具報告;負責計量管理工作,認真貫徹計量法規法則;負責新材料、新工藝、新設備、新技術的開發應用工作;負責試驗設備和計量器具的管理。附:《材料質量檢驗總程序圖》

       。7)物資設備科:

        負責項目內物資采購、管理,確保所采購的產品符合規定要求;對所采購的物資按規定要求進行取樣送檢試驗。組織并參與對分供方的評定和選擇工作,建立和保存合格分供方檔案;制定物資采購、保管、標識、發放制度并定期檢查物資保管環境,標識情況及發放制度的執行情況;定期檢查物資系統原始記錄,做到有可追溯性。

      質量管理制度2

        第一章 總 則

        第一條 為了把企業的質量管理方針系統地轉化為企業和每個部門、層次乃至每個員工主動追求的目標,實現顧客要求、確保顧客滿意的目的,制定本制度。

        第二條 公司建立質量管理目標體系。

        第三條 制定質量管理目標的五項原則:

        (1)可追求性原則。既要求質量管理目標具有先進性,滿足質量管理水平不斷提高、持續改進的要求,又要經過努力可以實現。

        (2)以質量管理方針為框架的原則。緊緊圍繞質量管理方針展開,既不要超出方針的范圍,又要保證方針在持續改進質量管理體系和實現顧客要求,確保顧客滿意的宗旨不落空。

        (3)全面性原則。應包含產品質量、環境、職業健康安全要求的全部內容。

        (4)層次性原則。在各個職能部門及其專業線和各個層次上進行展開,直至操作層,下層保上層,各職能部門和單位保公司。

        (5)可測量性原則。質量管理目標要量化,切忌定性不定量。

        第四條 質量的概念

        依據20xx版GB/T19000-ISO9000體系標準質量的定義是:一組固有特性滿足要求的程度

        第二章 企業質量管理方針和目標

        第五條 質量管理方針:

        優質施工,高效創新,誠信為本,樹立以用戶為中心的理念,依據國

        恒安建筑安裝有限責任公司質量管理制度

        家相關法律法規和用戶的需求,信守合同,遵守承諾,為用戶提供適用、可靠的建筑成果。以高質量的建筑產品和服務達到用戶的完全滿意。營造良好的學習氛圍,培養和造就一支擁有德才兼備、訓練有素的管理人才。保持先進的技術和設備。營造適宜的生產環境。提高全體職工的質量意識,持續改進質量管理。 第六條 質量管理目標:

        質量——交付建筑產品合格率達 100%。 信譽——保證測繪合同履約率達 100%。 服務——追求用戶滿意率達 100%。

        第三章 質量管理組織機構和職責

        第七條 公司質量管理組織結構圖

        第八條 總經理崗位職責

        1、認真貫徹、執行集團公司的各項工作決議,落實集團公司下達的各項指標。

        2、負責全面主持本公司的日常經營管理工作,對生產調度、進度、成本、財務狀況、行政事務、對外協調工作。

        3、負責本公司發展規劃的編制、擬定工作方案,監督、控制、指導年度經營計劃的實施。

        4、負責公司管理制度的制定及實施。

        5、主持總經理辦公會議,及時協調處理公司日常事務。

        6、負責處理公司各類重大突發事件或特殊事件。

        7、負責審簽公司各類文件。

        第九條 副總工程師崗位職責

        1、協助總經理落實集團公司下達的各項經濟指標。

        2、協助總經理做好生產調度、進度管理、成本控制工作。

        3、協助總經理擬訂公司基本管理制度。

        4、協助總經理做好檢查、督促和協調各部門的工作進展。

        5、督促檢查各項目指揮部、各職能部門方案審核工作。

        6、負責績效考核小組日常管理工作。

        7、負責檢查、督促、指導維修部開展維修工作。

        8、負責直接分管項目指揮部的協調、管理工作。

        第十條總指揮崗位職責

        1、認真貫徹執行國家現行的法律、法規條例及相關技術標準規范。

        2、認真貫徹執行公司各項管理規章制度,執行落實公司下達的各項指標,傳達公司下發的文件精神。

        3、代表公司對項目工程進行協調管理工作,并全面負責指揮部的各項工作。

        4、負責對指揮部成員的專業技能、基本素質的培養、日?记诘墓芾,對指揮部人員的崗位分配及工作安排部署。

        5、組織編制工程項目的招標文件,配合招標供應處進行招標工作。

        6、依據招投標文件和會議紀要審核施工合同。

        7、負責審核工程開、竣工報告,審核工程項目施工組織設計,施工方案工作。

        8、負責組織圖紙會審,審核技術變更、變更簽證技術管理工作。

        9、負責施工現場施工單位及專業施工隊伍生產安排和施工進度的管控。

        10、配合監理公司對現場工程質量、安全文明施工的監督管理工作。

        11、參與各分部工程的檢查驗收工作,組織項目工程的竣工驗收。

        12、負責對工程項目進度款支付的審核工作。

        13 負責施工過程中施工單位與專業分包單位之間及公司各部門、涉外部門之間的相互銜接、配合協調工作。

        14、定期組織及召開指揮部人員工作會議,布置檢查項目工程建設工作的落實情況。

        15、負責督促施工單位對竣工驗收資料進行備案,并配合核算中心辦理竣工結算。

        第十一條 指揮部人員崗位職責

        1、貫徹執行國家有關建筑安裝的法律法規,貫徹執行地方政府有關建筑安裝的行政法規,貫徹執行公司的.各項規章制度。

        2、負責落實公司的各項管理規章制度,執行公司下達的各項文件指標。

        3、負責對本專業工程和專業分包隊伍進行生產安排和施工管理控制。

        4、熟悉施工合同,熟悉設計圖紙和規范,審核圖紙設計的各項功能。

        5、負責組織圖紙會審,參與技術資料上報和審核工作,負責組織地基驗槽、深基坑論證工作。

        6、依據合同負責各參建單位之間工作關系協調、工作相互配合,及時向總指揮匯報施工中出現的異常情況。

        7、參與施工現場的分部、分項工程、關鍵部位的檢查和驗收工作。參與重要材料、構配件的現場取樣、驗收、復查工作。

        8、配合監理公司對現場的工程質量、安全文明施工情況進行監督管理。

        9、專業人員負責編制專業分包項目以及特殊要求工藝的技術交底。

        10、參與每周監理例會,處理施工中協調組織工作。

        11、組織工程竣工驗收工作,監督施工單位竣工資料的歸檔。

        12、認真審核工程簽證單,合理簽證。參與變更領導小組的現場實際工程量確認過程。

        13、協助核算中心辦理工程款支付工作。

        14、完成總指揮交辦的其他各項工作。

        15、負責文件的收發及歸檔管理工作。

        第十二條 經營部部長崗位職責

        1、遵守集團及恒安公司的各項規章制度。

        2、負責恒安公司經營管理部全盤工作,進行日常管理。

        3、積極主動完成公司交辦的任務,協助領導做好工作。

        4、配合相關部門的協調工作,保證部門之間信息暢通。

        5、依據合同條款和工程實際情況,嚴格履行付款程序。

        6、負責分解部門的工作任務,合理安排人力資源。

        7、負責督促檢查部門員工的崗位職責履行情況。

        第十三條 經營部人員崗位職責

        1、認真貫徹執行公司的各項規章制度,積極主動的做好自己的本職工作。

        2、負責施工合同的管理。

        3、負責依據合同規定支付工程款。

        4、負責工程款(進度款、結算款、保修金)的核實。

        5、負責工程款的支付情況及付款計劃審批表的編制。

        6、負責收集、整理工程款支付資料。

        7、定期協助財務、審計核稽部核對往來賬款。

        第十四條技術部部長崗位職責

        1、貫徹執行國家《建筑法》及有關技術政策、法律、法規條例和上級頒發的技術標準規范、規程等。

        2、貫徹執行集團內的規章制度和公司的相關管理制度。

        3、負責制定技術資料的領取、發放制度,并落實執行。

        4、負責組織編制部分投標文件,并辦理所有建設項目的招投標工作。

        5、負責落實檢查工程技術資料的歸檔情況,將竣工驗收資料及時存入城建檔案館和集團檔案室。

        6、監督本部門全體員工的崗位職責履行情況。

        7、負責組織施工許可證的辦理和工程的竣工驗收備案。

        8、負責組織建委審圖和防雷審圖。

        9、負責組織本部門人員的學習、培訓。

        10、負責監督本部門人員做好承建項目的竣工資料歸檔工作。

        11、負責與相關部門的協調工作。

        12、完成領導安排的其他工作。

        第十五條 技術部人員崗位職責

        1、認真學習、貫徹執行國家和上級部門有關建筑行業的法律、法規條文等文件。

        2、負責技術文件的收發工作。

        3、負責領到的技術文件齊全和有效,并及時收發。

        4、負責將所有建設項目的工程竣工驗收資料統一分類、編碼、整理并錄成電子版后,并將竣工驗收資料存入集團檔案室。

        5、負責圖紙檔案室的管理工作。

        6、負責所有建設項目的招投標工作,并辦理施工許可證。

        7、負責整理備案所需資料,并辦理竣工驗收備案。

        8、協助并監督檢查指揮部資料員對施工過程中技術資料和竣工驗收資料的審核歸檔工作。

        9、負責辦理建委審圖工作。

        10、配合其他部門的相關工作。

        第十六條 綜合部部長崗位職責

        1、貫徹執行集團內的規章制度和公司的相關管理制度。

        2、負責本部門的日常管理工作。

        3、負責制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃、并組織實施。

        4、負責對本部門員工進行培訓指導和業績考評。

        5、負責對公司的各大項目的決策提供政策咨詢,并對本部門出具的咨詢意見負責。

        6、負責供水項目的申報、圖紙審核、預決算、協調進場施工、以及工程驗收工作。

        7、負責用電項目的申報、圖紙審核、預決算、協調進場施工、以及工程竣工驗收、計量安裝通電的工作。

        8、負責供暖項目的申報、圖紙審核、合同簽訂、費用結算、施工碰接工作。

        9、負責排污位置確定、項目申報、費用結算、碰接工作。

        10、負責圖紙在消防部門的備案、審核、驗收工作。

        11、負責裝飾裝潢工程圖紙在消防部門的審核、驗收和開竣工手續。

        12、負責項目天然氣、弱電工作的圖紙審查、合同簽訂、工程施工對外協調工作。

        13、負責工程園林綠化工程量的簽證、組織驗收、預決算工作。

        14、負責各公司工程在市政、環保、環衛方面的前期協調工作。

        15、負責相關業務單位的對外管理指導和服務協調工作。

        第十七條 綜合部人員崗位職責

        1、貫徹、執行公司各項規章制度,認真學習相關業務知識,熟練掌握相關業務的工作流程。

        2、負責水、電、暖、氣、消防、市政、綠化、弱電項目的申報、圖紙審核、合同簽訂、費用結算、施工協調、工程驗收。

        3、負責裝飾裝潢工程圖紙的消防審核和開竣工手續的辦理。

        4、負責各公司對外業務的協調工作。

        5、負責相關業務部門的政策咨詢工作。

        第十八條 辦公室主任崗位職責

        1、負責全面主持辦公室的各項事務,配合完成上級領導布置的各項任務。

        2、負責制定合理有效的工作職責制度。

        3、負責制定部門工作目標,合理分配任務指標。

        4、根據集團有關管理制度,負責調配本公司車輛、辦公設備。

        5、負責執行內蒙古萬正地產開發有限責任公司農民工管理辦法,做好農民工工資管理工作。

        6、配合其他部門的相關工作。

        第十九條 辦公室內勤人員崗位職責

        1、負責本部門考勤工作,按月匯總公司各部門的出勤記錄,報送集團企管處人力資源部。

        2、負責車輛調派使用及相關信息檔案,及時反饋車輛使用管理情況。

        3、負責文件收發收簽手續,負責檔案管理。

        4、負責辦公用品的購置申請、收簽發放登記工作。

        5、配合集團新聞中心做好宣傳報道工作。

        6、負責建立被考核人員信息檔案管理工作。

        7、負責各項會議組織安排工作。

        8、協調后勤保障、接待服務工作。

        9、完成領導安排的臨時工作。

        第二十條 工程維修部部長崗位職責

        1、嚴格遵守和貫徹執行集團公司及恒安公司的各項規章制度。

        2、負責完成公司交辦的任務。

        3、負責本部門員工的培訓組織工作。

        4、負責對本部門員工日常維修工作的督促和管理。

        5、參與制定保證工程質量、安全的技術措施,各類糾正、預防措施。

        6、參與工程質量安全定期檢查工作。

        7、負責協調維修中有關各方之間的關系,制定維修的月計劃和年計劃工作。

        8、負責與相關公司及其他部門的協調工作。

        9、負責本部門員工的考核和考評工作。

        10、負責組織本部門員工做好維修工作季度總結和年度總結。

        11、監督本部門員工崗位職責的執行情況。

        12、完成領導安排的臨時工作。

        第二十一條 工程維修部人員崗位職責

        1、嚴格貫徹執行國家標準,認真遵守現行保修條例。

        2、遵守集團公司及恒安公司的各項規章制度。

        3、熟練掌握工程各分部分項工程的保修年限,參與工程質量問題及通病的診斷論證。

        4、負責檢查、落實各項目部存在的問題。

        5、負責現場工作的檢查記錄、維修記錄及相關影像記錄。

        6、完成公司領導、部長交辦的各項工作任務。

        7、負責工作情況的匯報。

        8、負責維修工程交驗、回訪工作與后評價工作。

        第四章

        質量管理的范圍

        第二十二條 工程質量:工程質量是指承建工程的使用價值,是工程滿足社會所必需具備的質量特征。它體現在工程的性能、壽命、可靠性、安全性和經濟性五個方面。

        第二十三條 工序質量:工序質量也稱施工過程質量,指施工過程中勞動力、機械設備、原材料、操作方法和施工環境等五大因素對工程質量的綜合作用過程,也稱生產過程中五大要素的綜合質量。

        第五章 質量管理工作

        第二十四條 項目質量管理的基本特征:

        1、影響質量的因素多。

        2、容易產生質量變異。

        3、容易產生第一、二判斷錯誤。

        4、質量檢查不能解體、拆卸。

        5、質量受投資、進度的制約。

        第二十五條 項目質量管理的過程

        施工項目的質量管理是從工序質量到分項工程質量、分部工程質量、單位工程質量的系統控制過程。

        第二十六條 施工項目的質量管理也是一個由投入原材料的質量控制開始,直到完成工程質量檢驗為止的全過程的系統過程

        第二十七條 為了加強施工項目的質量管理,明確整個項目質量管理的重點所在,可將工項目的質量管理的過程分為事前控制、事中控制和事后控制三個階段。

        恒安建筑安裝有限責任公司質量管理制度

        第六章 質量管理要求

        第二十八條 項目質量管理的要求,對項目而言,質量控制,就是為了確保合同、規范所規定的質量標準,所采取一系列檢測、監控措施、手段和方法。在進行項目質量管理過程中,應符合以下要求。

        1、 堅持“質量第一,用戶至上”。

        2、 “以人為核心”。

        3、 “以預防為主”。

        4、 堅持質量標準、嚴格檢查,一切用數據說話。

        5、 貫徹科學、公正、守法的職業道德。

        第七章 質量檢查與考核

        第二十九條 由于施工階段是使工程設計最終實現并形成工程實體的階段,是最終形成工程實體質量的過程,這個過程可以根據三階段控制的原理進行質量檢查和考核。

        第三十條 公司各職能部門個人的工作質量依據公司的績效考核制度進行檢查和考核。

        第八章 質量事故的認定

        第三十一條 依據《關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知》,工程質量事故,是指由于建設、勘察、設計、施工、監理等單位違反工程質量有關法律法規和工程建設標準,使工程產生結構安全、重要使用功能等方面的質量缺陷,造成人身傷亡或者重大經濟損失的事故。

        第三十二條 事故等級劃分

        集團公司原則上執行全年無死亡事故的發生,若出現死亡事故將執行一票否決制(事故損失以除不可抗力外的責任凈損失為準)。依據國家《生產安全事故報告和調查處理條例》及集團自身實際情況將事故劃分為:

        一、輕微事故,是指一次造成經濟損失不足1000元的事故。

        二、一般事故,是指一次造成輕傷1至2人,或者經濟損失不足3萬元的事故。

        三、較大事故,是指一次造成重傷1至2人,或者經濟損失3萬元以上(含3萬元)不足10萬元的事故。

        四、重大事故,是指一次重傷3人以上10人以下,或者經濟損失10萬元以上(含10萬元)不足50萬元的事故。

        五、死亡事故:指一次死亡1人,或者經濟損失50萬元以上(含50萬元)的事故。

        如遇到特別重大事故,根據《生產安全事故報告和調查處理條例》及國家、地方行業相關標準執行。如有輕微事故、一般事故發生需啟用三級應急預案,較大事故、重大事故發生需啟用二級應急預案,死亡事故發生需啟用一級應急預案。

        第九章 事故的報告及調查、處理

        第三十五條 事故生后,施工項目負責人應按法定的時間和程序,及時向企業報告事故的狀況,積極組織事故調查。

        第三十六條 事故調查應力求及時、客觀、全面,以便為事故的分析和處理提供正確的依據。

        恒安建筑安裝有限責任公司質量管理制度

        第三十七條 事故調查報告,其主要內容包括:工程概況。事故情況。事故發生后所采取的臨時防護措施。事故調查中的有關數據、資料。事故原因分析與初步判斷。事故處理的建議方案與措施。事故涉及人員與主要責任者的情況等。

        第三十八條 質量事故處理的程序

        第三十九條 質量事故處理的基本要求

        1、質量事故的處理應達到安全可靠、不留隱患、滿足生產和使用要求、施工方便、經濟合理的目的。

        2、重視消除事故造成的原因,注意綜合治理。

        恒安建筑安裝有限責任公司質量管理制度

        3、正確確定處理的范圍和正確選擇處理的時間和方法。

        4、加強事故處理的檢查驗收工作,認真復查事故處理的實際情況。

        5、確保事故處理期間的安全。

        第四十條 質量事故處理的基本方法

        1、修補處理。

        2、加固處理。

        3、返工處理。

        4、限制使用。

        5、不做處理。

        6、報廢處理。

        第十章 獎 懲

        第四十一條 公司依據檢查和考核結果嚴格按照《恒安公司績效考核管理制度》進行獎勵和懲處。

        第十一章 附 則

        第四十二條 本制度的支持性文件

        1、恒安公司績效考核管理制度。

        2、《質量管理體系 基礎和術語》(GB/T19000∕ISO9000:20xx)。

        3、《關于做好房屋建筑和市政基礎設施工程質量事故報告和調查處理工作的通知》(建質[20xx]111號)。

        4、有關工程質量的國家法律、法規、規章、制度及質量標準等相關文件。

      質量管理制度3

        服務窗口管理制度是指一套規定服務窗口運行、管理和服務質量保障的規則和程序,旨在提升客戶滿意度,提高工作效率,確保服務流程的標準化和規范化。

        內容概述:

        1. 服務標準:明確服務窗口的工作職責、服務內容、服務流程和質量標準。

        2. 員工管理:包括員工的招聘、培訓、考核、激勵機制等。

        3. 客戶服務:設定客戶服務規范,如接待禮儀、投訴處理機制等。

        4. 設施設備:規定服務窗口的'硬件設施配置及維護管理。

        5. 工作時間與排班:制定服務窗口的開放時間、輪班制度等。

        6. 信息管理:包括信息記錄、信息安全和信息反饋的處理。

        7. 應急處理:建立應急響應機制,處理突發事件。

      質量管理制度4

        一、醫院必須把產科質量放在首位,把產科質量管理納入醫院的.各項工作中。

        二、醫院要建立健全產科質量保證體系,即建立院、科二級產科質量管理組織,配備專(兼)職人員,負責產科質量管理工作。

        三、院、科二級產科質量管理組織要根據上級有關要求和自身醫療工作的實際,建立切實可行的產科質量管理方案。

        四、產科質量管理方案的主要內容包括:制訂產科質量管理目標、指標、計劃、措施,進行效果評價及信息反饋等。

        五、醫院要加強對全體人員的產科質量管理教育,組織其參加各項醫療管理活動。

        六、產科質量管理工作應有文字記錄,定期向院長匯報。

        七、產科質量檢查結果與評優、獎懲及職稱評聘相結合。

      質量管理制度5

        一、全院醫學設備的質量與安全管理實行醫院醫學裝備管理委員會、裝備處、各設備使用科室的設備質量與安全小組(由科主任、醫學工程人員與具備資質的質量控制人員組成)三級管理,每臺設備要指定專人管理,嚴格使用登記,認真檢查保養,保持儀器設備處于良好狀態,隨時開機使用,并保證張卡物相符。

        二、新進設備、儀器在使用前要由裝備處醫學工程人員負責參加驗收、調試、安裝,組織有關科室專業人員進行操作管理、使用和培訓,使之了解儀器結構、性能、工作原理和使用維護方法后,方可獨立使用,凡初次獨立操作者,必須在熟悉該儀器的同志的指導下進行,在未熟悉該儀器操作前,不得連接電源,以免連接錯誤,造成損壞。

        三、設備、儀器使用人員要嚴格按儀器的技術指標、說明書和操作規程進行操作,使用儀器前,應判斷技術狀態確實良好,使用完畢,應將所有開關手柄放在規定位置。

        四、十萬元以上的大型醫療設備要建立使用記錄、維修保養記錄本,每臺設備的使用記錄要由專人負責,及時記錄設備的使用及維修保養情況,每月統計使用情況報裝備處設備管理科,使用維修保養記錄本用完后及時交到裝備處領取新本,由裝備處存檔,裝備處安排專人負責設備的專業性技術維修維護保養,并定期檢查設備的使用運行狀況和記錄完整情況,以此作為二級質控的參考。

        五、不準搬動的設備不得隨意搬動,使用過程中,操作人員不得擅自離開,發現設備工作異常時,應立即查找原因,及時排除故障,必要時請裝備處協助,嚴禁帶故障和超負荷使用運轉。如遇設備故障需要維修,科室應按規定填寫《科室購置配件、維修申請表》,由責任醫學工程技術人員安排維修,未經批準嚴禁將設備帶出外地維修。

        六、儀器設備(包括主機、附件、說明書)一定保存完整無缺,即使是故障元件,未經醫學工程人員檢驗也不得任意丟棄。

        七、應急調配及備用設備,科室間調劑使用時,一定經主管科室主任批準,儀器管理人員辦理交接手續,使用完畢及時歸還,驗收后放回原處。

        八、醫學設備、儀器屬于公用資產,應專管公用,任何人不準以私有財產壟斷使用降低設備的.使用率。對于使用率過低或使用不當使設備不能充分發揮作用者,裝備處上報醫學裝備管理委員會處理。

        九、貴重設備原則不能外借,特殊情況須經院長批準,方可借出。收回時由保管科室檢查無誤方可收下保管。

        十、設備房間內應保持整齊、清潔,要經常注意門、窗、水、電的關閉。注意防水、防潮、防塵,設備房間內嚴禁放置與工作無關的物品,如無特殊要求,醫療設備房間溫度應控制在10-30攝氏度,相對濕度控制在40-60%,如達不到要求,科室應申請安裝空調或除濕機等設備。

        十一、根據不同情況,設備要定時開機,運行,避免長時間停機受潮造成設備不必要的損壞。

        十二、若發現設備損壞或發生意外故障,應立即查明原因和責任,若系違章操作所致,要立即報裝備處,視情節輕重進行賠償處罰或進一步追究責任。

        1.一般事故:未按操作規程使用,造成萬元以下設備損壞,尚能修復,不致影響工作者,按一般事故處理。

        2.責任事故:未按操作規程操作,造成萬元以上的設備損壞而不能修復者,按責任事故處理。

        3.重大事故:因工作責任心不強、頑固職守造成萬元以上設備損壞而不能修復者,或雖能修復但設備事故損失費(修復費+停機損失費)在萬元以上者,按重大責任事故處理。

        4.無論任何事故發生后,都要立即組織事故分析。一般事故分析會由裝備處組織使用、維修等人員參加,重大事故分析會報請院領導主持。

        5.事故分析會的主要內容是針對事故原因、事故責任進行分析,總結經驗教訓以及制定防范措施,要做到事故原因不明、責任不清不放過;事故責任者不受教育不放過;防范措施不落實不放過。

      質量管理制度6

        科室質量管理制度是企業內部管理的重要組成部分,旨在確保各科室的工作質量達到預定的標準和要求。它涵蓋了工作流程、人員職責、評估機制、改進措施等多個方面,以提升科室的整體效能。

        內容概述:

        1.工作流程規范:明確科室的各項業務流程,包括任務分配、執行、反饋和改進,以保證工作的有序進行。

        2.人員職責定義:明確每個員工的職責和權限,確保職責清晰,減少工作沖突。

        3.質量標準設定:制定科室工作的質量標準,包括產出物的質量、服務滿意度等。

        4.監控與評估:設立定期的'檢查和評估機制,對科室工作質量進行監控和反饋。

        5.教育培訓:定期進行專業技能培訓和質量意識教育,提升員工的專業素質。

        6.不斷改進:通過問題分析和持續改進,提升科室的工作效率和質量。

      質量管理制度7

        車輛維修質量管理制度的重要性在于:

        1. 提升客戶信任:高質量的維修服務能增強客戶對企業的`信任,促進口碑傳播和客戶忠誠度。

        2. 降低風險:嚴格的操作流程和質量控制能減少維修事故,保護企業免受法律糾紛。

        3. 提高效率:標準化的流程可以減少維修時間,提高工作效率,降低成本。

        4. 保證安全:正確的維修方法和設備管理能確保員工安全,防止工作場所事故。

      質量管理制度8

        1.0目的

        確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

        2.0適用范圍

        對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。

        3.0職責

        3.1各部門主管或倉管員對不合格產品進行評審、記錄、標識和處置。

        3.2各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中出現的不合格進行確認、處理。

        4.0工作程序

        4.1不合格產品的控制

        4.1.1部門主管對服務過程中發現的不合格產品評審后,進行記錄和處置;倉管員對采購物資驗證出的不合格產品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。

        4.1.2使用過程中或采購回的不合格產品的處置應先填寫《不合格品處理報告》,然后經部門經理批準后作以下處理:

        a降級使用于對服務影響無關部位;

        b退貨;

        c報廢。

        4.2不合格服務的`控制

        4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關部門應在當日內作返工處理并做好記錄。

        4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內給予處理。

        4.2.3因客觀環境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調,經用戶同意后,再約定時間進行處理。

        4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

        4.2.5內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定糾正措施方案,在規定的期限內予以糾正并保存記錄。

        5.0相關文件

        5.1《質量手冊》

        5.2《糾正和預防措施控制程序》

        5.3《不合格品處理報告》

        5.4《不合格/糾正預防措施報告》

      質量管理制度9

        醫院護理工作管理制度旨在規范護理人員的工作行為,提升服務質量,確保患者安全,提高醫療團隊協作效率,包括以下幾個關鍵部分:

        1.護理人員職責與崗位描述

        2.護理工作流程與標準操作程序

        3.病人護理評估與計劃制定

        4.護理質量監控與持續改進

        5.護理人員培訓與發展

        6.患者滿意度評價與反饋機制

        7.應急處理與危機管理

        8.護理人員績效考核與激勵制度

        內容概述:

        1.職責與崗位描述:明確各級護理人員的工作范圍、責任和權限,確保各司其職。

        2.工作流程:制定標準化護理流程,減少錯誤和遺漏,提高工作效率。

        3.病人護理評估:系統評估病人健康狀況,制定個性化護理計劃。

        4.質量監控:定期檢查護理服務質量,及時發現問題并采取改正措施。

        5.培訓與發展:提供持續的.教育和專業發展機會,提升護理人員技能。

        6.患者反饋:收集患者意見,作為改善護理服務的重要參考。

        7.應急管理:建立應對突發情況的預案,保障病人安全。

        8.績效考核:通過公正公平的考核體系,激勵護理人員提高工作質量。

      質量管理制度10

        第一部分總則

        第一條為加強藥品經營質量管理,規范《藥品經營質量管理規范》認證檢查(以下簡稱GSP認證檢查),根據《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《GSP》及附錄、《藥品GSP檢查指導原則》、《GSP認證管理辦法》制定本規定。

        第二條藥品GSP檢查分為一般程序和簡易程序,涉及企業申請核發《藥品經營許可證》及《GSP認證證書》的行政許可事項檢查適用一般程序,藥品GSP專項檢查、監督檢查和有因檢查等適用簡易程序。

        第三條《GSP》及附錄、《藥品GSP檢查指導原則》及《云南省藥品GSP檢查評定標準》是實施藥品GSP檢查的基本標準,對企業藥品經營活動是否符合藥品GSP要求進行判定。

        第四條企業申請GSP認證以及申請核發《藥品經營許可證》,應當對企業實施藥品GSP的情況進行全面、系統的檢查。

        第五條企業申請換發《藥品經營許可證》除應當對企業實施藥品GSP的情況進行全面、系統的檢查外,還應當重點對企業以往監督檢查發現的缺陷項目整改情況進行檢查。

        第六條企業兼并重組、變更法定代表人須申請GSP認證。

        第七條企業經營范圍、經營場所、倉庫地址及設施設備發生重大調整時需申請GSP專項檢查。

        第八條涉及變更《藥品經營許可證》的藥品GSP認證

        檢查及行政審批,應當著重檢查企業變更項目是否符合藥品GSP的要求,評估變更對企業質量管理體系和控制質量風險能力的影響。

        第九條GSP技術審查、認證檢查及行政審批對批發企業應重點審查企業質量管理情況和控制風險的能力,著重評估企業的內審能力、效果以及相應設施設備的驗證等情況;對零售企業重點審查藥品在零售環節的質量風險控制能力,經營場所的有效管理和藥學服務的合理提供等情況。

        第十條批發企業分支機構按批發企業檢查項目檢查,藥品零售連鎖企業門店按照藥品零售企業檢查項目檢查。

        第二部分申請和受理

        第十一條申請人填寫《GSP認證申請表》向所在地負責日常監管食品藥品監督管理部門如實報送有關資料。

        第十二條負責日常監管的食品藥品監督管理部門對企業申報資料進行技術指導,必要時進行現場調查核實,并出具GSP認證技術指導意見及申報企業申請認證前一年內的監管情況說明或監管記錄。

        第十三條GSP認證檢查機構收到申報資料后,對申請資料進行技術審評,提出審評意見,連同申報資料報送食品藥品監督管理局。審評中必要時可以要求申請人補充資料,并說明理由。逾期仍達不到要求的,報受理機關駁回申請。

        第十四條食品藥品監督管理部門對企業GSP申報資料進行形式審查,并在10個工作日內對申請提出是否受理的意見。同意受理的將申請資料轉送GSP認證檢查機構;不同意受理的,出具申請不予受理通知書,并說明理由。

        第十五條申請GSP認證的藥品經營企業,應填報《GSP認證申請書》并按以下順序要求提交并裝訂以下申請資料一式三份:

       。ㄒ唬┥陥筚Y料目錄

       。ǘ┱鎸嵭陨昝

        對照《GSP》第四條及《GSP現場檢查指導原則》第00402項內容要求,確認申報材料以及各項申報材料中所附數據真實的聲明,并附企業法定代表人簽名,加蓋企業公章原印章;

       。ㄈ┫嚓P許可證明文件

        (1)《藥品經營許可證》正、副本和《企業法人營業執照》正、副本復印件,再次認證和變更企業還應提交《GSP認證證書》復印件;

        (2)經營特殊藥品的,應提交相應批件復印件;

        (四)實施GSP情況綜述

        1.企業的基本情況介紹報告,包括企業概況,成立時間、經濟性質、經營規模等相關內容;企業藥品經營情況,包括經營品種結構特點,若含分支機構,應說明所屬分支機構情況、與總公司購銷模式;上次GSP認證以來主要變更情況;最近一次相關認證或跟蹤檢查缺陷及整改情況。

        2.企業實施《GSP》情況的自查報告,包括:

        藥品經營質量管理體系的總體描述,藥品經營質量管理體系文件編制概況,主要特點;

        藥品經營風險防控制度及執行情況,企業查找到的風險點,制定的應對經營活動中質量風險點的管理重點和處置預案;

        企業藥品經營環節質量活動情況,內審制度及執行概況,上一年度企業藥品經營質量回顧分析結果,發現的問題、整改措施及效果;

        人員與培訓情況。簡述各崗位人員培訓考核制度和定期體檢制度實施情況;

        運輸與配送管理情況;

        近三個月來,企業經營及質量管理人員變動情況。

        3.設施設備配置情況;

        4.溫濕度監測系統校準、驗證報告;經營冷藏、冷凍藥品的企業需提交冷庫、冷藏車、冷藏(保溫)箱驗證情況報告;

        5.計算機系統概況。計算機軟硬件情況,與本公司藥品經營質量風險管控密切相關的計算機系統的設計、使用、功能實現等情況;

        企業應在申報GSP認證前按新版GSP要求完成計算機管理信息系統的設置。

        藥品批發企業應具有獨立的'計算機管理信息系統,能覆蓋企業內藥品的購進、儲存、銷售及質量控制的全過程,具有可接受食品藥品監督管理部門網絡監管的條件,并按規定做好藥品實時監管系統的信息上報。

        藥品零售連鎖企業應建立與各門店聯網的計算機管理信息系統,能全面控制藥品購進、儲存、銷售等經營質量管理,對藥品陳列和儲存的溫濕度監測及藥師在崗情況進行記錄和管理。

        企業應按要求配備上傳藥品電子監管碼所需的設備,并按國家規定的時限做好電子監管碼掃描和上傳工作。

        6.冷庫、冷藏車、冷藏箱安裝購買證明;

        7.溫濕度監測終端需提交檢定與校準證明;

        8.零售藥店冷藏藥品儲存及陳列設備(不允許以家用冰箱替代)。

       。ㄎ澹┫嚓P表格圖紙證明文件

        1.企業法定代表人、企業負責人、質量負責人和質量管理部門負責人等關鍵人員的簡歷、任職證明、身份證復印件、學歷證明、執業藥師資格證和執業藥師注冊證復印件、技術職稱證明,以及其他藥品經營質量管理規范中有資質要求人員情況一覽表。

        2.企業經營場所、倉儲場所位置圖;

        3.企業經營場所、倉儲場所建筑平面布置圖、設備平面布置圖并嚴格標明圖示比例(建議采用工程繪圖軟件繪制)。

        4.企業倉儲、驗收養護、運輸等設施、設備配備情況及狀態表;

        5.企業組織機構圖及各崗位職能架構圖;

        6.企業經營場所和倉儲用房產權或租賃合同復印件及租賃方的產權或使用權的有效證明文件復印件;

        (六)其它資料

        1.零售藥店實施連鎖管理模式的需提交企業對所屬門店實行統一質量管理、統一采購、統一配送的情況說明;

        2.非法定代表人申報資料時,需提供加蓋了企業公章原印章的授權委托書,授權委托書至少應包括以下內容:

       。1)授權事由和授權有效期限;

        (2)申報人身份證復印件;

        (3)授權人(法定代表人)簽名。

        3.企業在申請認證前12個月內,無經銷假劣藥品的自我保證聲明;如企業存在因非違規經營造成經銷假劣藥品問題的,應提交情況說明和立案、結案的有效證明文件復印件。

        4.食品藥品監督管理部門要求提交的其他資料。

        第三部分藥品GSP檢查一般程序

        第一條行政許可事項檢查適用一般程序

        第二條藥品GSP檢查的一般程序包括資料技術審查、受理申請資料、現場檢查、做出檢查結論、審核批準。

        第三條經形式審查,對同意受理的認證申請,食品藥品監督管理部門將申請資料轉交藥品GSP認證檢查機構。審查中對認證申請資料有疑問的,要求企業限期予以說明或補充資料。逾期未說明或仍不符全合要求的,由食品藥品監督管理部門予以退審。

        第四條GSP認證檢查機構收到食品藥品監督管理部門轉送的企業認證申請資料之日15個工作日內,根據企業的申請內容及企業經營具體情況制定現場檢查方案,并組織對企業的現場檢查。

        第五條現場檢查的要求

        (一)GSP認證檢查機構可根據檢查對象、規模等情況,抽調檢查員,組成檢查組。檢查組一般由3名檢查員組成,可視情形增加檢查員人數,企業現場檢查時間不少于兩天。

       。ǘ〨SP認證檢查機構組織現場檢查時,企業所在地負責日常監管食品藥品監督管理部門可選派1名觀察員協助工作。

        (三)首次會議由檢查組長主持,檢查員在首次會議上應當出示檢查員證或其他證明文件,確認檢查內容,落實檢查日程,宣布檢查紀律和注意事項及企業權力,確定企業陪同人員。

       。ㄈ┈F場檢查實行動態檢查,檢查組應當嚴格按照現場檢查方案對企業實施藥品GSP情況進行全面檢查,對發現的問題應當如實記錄,必要時應取證證明記錄內容。

       。ㄋ模┈F場檢查發現企業經營行為涉嫌違法的,應及時GSP認證檢查報告派出機構。

       。ㄎ澹┰跈z查過程中,檢查方案內容如發生以下變更,檢查組須報經藥品GSP認證機構批準后方可執行:

        1.檢查組組成人員發生變化;

        2.遇特殊情況需改變檢查時間;

        3.現場發現企業地址或倉庫地址、經營范圍等重大情況與現場檢查方案內容不一致;

        4.企業近3個月內未開展任何藥品經營活動(新開辦企業除外);

       。z查員應對檢查中發現的問題應當如實、詳細記錄;

       。ㄆ撸z查組長負責組織檢查員在每天檢查結束后對當天的檢查情況進行匯總小結。檢查結束后,檢查組應該根據現場檢查情況、企業存在問題等,按照藥品GSP檢查標準的要求,討論確定被檢查企業存在的缺陷項目,形成現場檢查報告。現場檢查報告應當經檢查組全體成員簽字,F場檢查報告對被檢查企業的缺陷項目應逐項進行詳細描述并附相關證據資料。匯總期間被檢查企業人員回避。

       。ò耍z查組匯總檢查意見中如存在意見分歧,應如實記錄。并及時向GSP認證檢查派出機構報告,GSP認證檢查派出機構可視需要派員指導檢查工作。

       。ň牛┠┐螘h由檢查組長向企業通報現場檢查情況,反饋檢查中發現的缺陷項目。對提出的不合格項目和需完善的項目,由檢查組成員與被檢查企業負責人簽字,雙方各執一份。

        (十)檢查中發現企業有故意弄虛作假、隱瞞違法違規經營藥品等行為的,檢查組應當及時取證,中止檢查。

       。ㄊ唬z查組在現場檢查結束后及時將現場檢查報告、缺陷項目情況、檢查員記錄及相關資料報送藥品GSP認證檢查機構。

        第六條被檢查企業對檢查中發現的缺陷項目無異議的,應當進行整改,并將整改報告報本行政區食品藥品監督管理局。

        第七條負責日常監管食品藥品監督管理部門對企業藥品GSP現場檢查發現的缺陷項目整改情況進行現場核實和確認,現場核實至少由2人組成,檢查時間應以保證檢查質量為原則確定,核實企業對缺陷項目確實整改到位,防止缺陷項目重復出現,F場核實和確認全部整改到位后應形成整改復查報告,并經檢查組成員簽字。企業整改報告、負責企業日常監管食品藥品監督管理局整改復查報告及意見一并報送GSP認證檢查機構。必要時,GSP認證檢查機構可組織檢查人員對企業整改情況再次進行核查。

        第八條藥品GSP認證檢查機構在收到現場檢查資料及企業整改報告或整改計劃后,按照藥品GSP檢查細則的要求,對企業符合藥品GSP情況做出檢查結論。檢查結論分為“符合要求”、“整改后符合要求”和“不符合要求”。判定原則如下:

        (一)藥品經營行為與質量管理體系文件、申報資料一致,并能按照藥品GSP要求組織經營的,現場檢查一般缺陷項目≤20%,且能夠當場改正的可判定為“符合要求”。

        (二)現場檢查發現主要缺陷及一般缺陷符合《藥品經營質量管理規范現場指導原則》結果判定限期整改情形,提交的整改情況報告表明經整改后能按照藥品GSP要求組織經營的,判定為“整改后符合要求”。

        (三)現場檢查發現弄虛作假行為或企業質量管理內容與申報資料不一致;現場檢查發現嚴重缺陷或主要缺陷與一般缺陷項違規數符合《藥品經營質量管理規范現場指導原則》結果判定為不通過檢查情形,表明被檢查企業不能按藥品GSP要求組織經營的,檢查結論判定為“不符合要求”。

        (四)GSP認證檢查機構檢查結論應當在收到整改報告后10個工作日內完成。如需進行現場核實,綜合評定時間順延。

        (五)藥品GSP認證檢查機構完成檢查評定后,應將檢查資料及檢查結果報送受理藥品GSP認證申請的食品藥品監督管理部門進行審批。受理藥品GSP認證申請的食品藥品監督管理部門通過政務網站對藥品GSP認證檢查機構檢查結論進行公示,公示期為10個工作日。公示的內容應當包括企業名稱、注冊地址、倉庫地址、經營方式、經營范圍等《藥品經營許可證》涵蓋的內容,以及企業執業藥師信息、現場檢查時間、檢查員姓名等。

        對公示內容有異議的,食品藥品監督管理部門組織藥品GSP檢查機構及時調查核實。調查期間,認證檢查工作暫停。

        對公示內容無異議或對異議已有調查結果的,受理藥品GSP認證申請的食品藥品監督部門進行審批。

        第九條食品藥品監督管理部門在收到審核意見之日起20個工作日內進行行政審批,作出認證是否合格或者限期整改的結論。

        行政審批應當綜合考慮認證檢查發現企業缺陷項目的性質、嚴重程度及可能造成的后果。

       。ㄒ唬┓舷奁谡那樾危移髽I能夠證明采取了有效措施對缺陷項目進行了改正,評定結果為通過檢查。

       。ǘ┱膱蟾媾撟骷倩蚰┞鋵嵳挠媱澋,評定結果為“不通過檢查”。

       。ㄈ┈F場檢查發現違法行為經核查確認的,判定為“不通檢查”。

        經食品藥品監督管理部門審批,符合要求的,向企業發放《GSP認證證書》或《藥品經營許可證》;不符合要求的,發放《不通過檢查通知書》,列明不通過理由,《不通過檢查通知書》同時抄送藥品GSP認證檢查機構和企業所在地食品藥品監督管理部門。

        各受理GSP認證檢查申請的食品藥品監督管理部門應將審批結果除在本部門網站公告外,還應報請上級食品藥品監督管理網站公告。

        第十條現場檢查不通過、認證檢查中發現弄虛作假行為的需在中止認證檢查后6個月方可提出認證申請。

        第四部分藥品GSP檢查簡易程序

        第一條藥品GSP專項檢查、監督檢查和有因檢查等其他藥品GSP檢查適用簡易程序。

        第二條企業經營范圍、經營場所、倉庫地址及設施設備發生重大調整時須申請專項檢查。

        第三條專項檢查的受理參考GSP一般程序要求。申請專項認證需提交企業經營范圍、經營場所、倉庫地址及設施設備的情況說明及相關證明文件。

        第四條食品藥品監督管理部門應根據檢查的內容制定現場檢查方案。

        第五條檢查員應當在檢查開始前出示檢查員證或其他證明文件,檢查組長告知檢查內容,落實檢查日程,宣布檢查紀律和注意事項,告知企業權力,確定企業陪同人員。

        第六條實施現場檢查時參考藥品GSP一般程序有關要求進行。

        第七條對違規行為輕微并當場能夠改正的,可以現場要求企業整改,并在檢查報告上注明。需要處罰的,應當在檢查報告中提出相關建議。

        第八條食品藥品監督管理部門應當根據檢查報告,采取行政處理措施。

        第九條食品藥品監督管理部門在收到檢查報告之日起20個工作日內進行行政審批,作出檢查是否合格或者限期整改的結論。監督檢查資料及時歸檔。

      質量管理制度11

        1、工程質量保證體系

        2、質量保證措施

        2.1強化質量意識,認真貫徹落實'質量第一'的方針,嚴格按設計圖紙,現行施工規范、規則,以及業主的特殊技術要求、監理工程師現場指示組織施工,把創優工作貫徹到施工生產全過程,確保工程質量。

        2.2建立健全各級全面質量管理與質量保證體系。成立以項目經理為首的'全面質量管理領導小組,積極開展全面質量活動,并根據施工中的難點和工藝要求,對出現的缺點和通病,開展qc小組活動,制定有效防范措施,提高工程質量水平。

        2.3加強工序質量控制,嚴格按iso9001質量保證體系組織生產,按規定制定各工序、各環節的操作標準、工藝標準、檢查標準,對工序標準執行情況作好記錄,使各工序銜接有序并實現可追溯性。

        2.4強化工程管理,落實技術責任制,制定有針對性的專項施工方案,認真做好技術交底。

        2.5做好工程測量、試驗及復核工作,嚴格執行測量雙檢和復核制度,確保路基中線,路基標高,大橋的中線與標高等測量項目符合設計要求,并填制相應的竣工表格。

        2.6特殊工種人員均需持證上崗,并接受崗前培訓教育。

        2.7強化計量工作,嚴把計量關,對所有采用的計量器具按規定定期檢驗,合格后方可投入使用。

      質量管理制度12

        1.市場研究與分析:設立專門的.市場研究部門,定期發布研究報告,并將其結果應用于產品開發和營銷策略制定。

        2.產品定位與策略:由產品經理主導,結合市場研究結果,制定動態的產品策略,并進行定期審查。

        3.營銷活動策劃:營銷團隊需提交詳細的活動計劃,包括目標、預算、執行步驟和預期效果,經審批后執行。

        4.銷售管理:設定明確的銷售目標,實施績效考核,激勵銷售團隊達成目標;定期舉辦銷售培訓,提升銷售技巧。

        5.客戶關系管理:建立crm系統,跟蹤客戶反饋,及時處理投訴,提升客戶體驗。

        6.營銷預算與效果評估:設定營銷預算,執行過程中嚴格監控,通過數據分析評估活動效果,調整策略。

        以上方案需各部門共同遵守,以實現產品營銷的系統化、專業化管理,推動公司業務持續發展。

      質量管理制度13

        醫療質量控制管理制度是一項旨在保障醫療服務安全、有效、優質的管理體系,它涵蓋了醫療活動的.各個環節,從患者入院到出院,從診療過程到康復服務,確保醫療行為符合專業標準和法律法規。

        內容概述:

        1.服務質量監控:包括對醫療技術、服務態度、診療環境等方面的定期評估和改進。

        2.病歷管理:確保病歷記錄的完整、準確和及時,以便于醫療決策和后續追蹤。

        3.患者安全:強調預防醫療錯誤,減少并發癥,保護患者隱私。

        4.臨床路徑管理:制定和執行標準化的治療流程,提高效率,降低醫療成本。

        5.醫療設備管理:確保設備的正常運行和定期維護,避免因設備問題影響醫療質量。

        6.人員培訓:提供持續的醫學教育和技能訓練,提升醫護人員的專業能力。

        7.藥品與物資管理:保證藥品質量和供應,合理使用醫療資源。

      質量管理制度14

        護理管理制度是醫療機構運營的核心組成部分,其主要作用在于確保護理工作的有序進行,提高醫療服務的質量和效率。它通過明確職責、規范流程、強化監督,保障患者安全,提升護理人員的專業素養,同時也為醫療機構的長期發展提供了穩定的基礎。

        內容概述:

        護理管理制度涵蓋了多個方面:

        1.職責分配:定義各級護理人員的職責和權限,包括護士長、護士、助理護士等角色的工作內容和責任范圍。

        2.工作流程:設定標準化的護理操作流程,如病人入院、治療、出院等環節的處理步驟。

        3.培訓與發展:規劃護理人員的持續教育和專業發展路徑,確保知識更新和技能提升。

        4.質量控制:建立質量評估體系,定期檢查護理服務的.質量,確保符合醫療標準。

        5.溝通協調:規定跨部門、跨專業的溝通機制,促進團隊協作。

        6.安全管理:制定預防和應對醫療事故的措施,降低風險。

        7.病人權益:強調尊重和保護患者的隱私權,確保病人滿意度。

      質量管理制度15

        1、主管輸血的副院長任委員會主任委員,醫務科長、輸血科負責人任委員會副主任委員;

        2、委員會成員由醫院部分臨床及醫技科室負責人組成;

        3、按照衛生部行政部門要求,宣傳貫徹執行《中華人民共和國國輸血法》、衛生部《臨床輸血技術規范》,推動、促進、完善醫院臨床輸血發展和管理;

        4、制定專業技術人員培訓計劃,采取多種形式,每年1-2次對全院醫護人員進行院內輸血知識醫學繼續教育,不斷提高醫院醫護人員輸血和管理水平;

        5、監督指導臨床科學、安全、合理用血;

        6、對醫院輸血管理與技術問題,隨時進行監督和管理;

        7、開展全院范圍內臨床輸血科研工作協作與交流;

        8、積極推廣臨床輸血新技術、新材料、新業務;

        9、組織鑒定因輸血而導致的.醫療糾紛(溶血反應、輸血相關傳染病等);

        10、每季度進行一次醫院臨床輸血管理委員會會議;

        11、會議由主任委員主持,主任委員不能出席時,由主任委員委托副主任委員主持;

        12、閉會期間,輸血科和醫務科負責執行輸血質量管理委員會的各項決議。

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