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      公司采購管理條例

      時間:2024-11-01 06:21:47 采購管理 我要投稿
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      公司采購管理條例范本

        引導(dǎo)語: 公司制定采購制度,是為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé),有效降低采購成本。本文是yjbys小編整理的公司采購管理條例,供你參考!

      公司采購管理條例范本

        篇一:公司采購管理條例

        一、采購管理制度目的:

        為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制成本,合理調(diào)配、利用物質(zhì)資源、嚴(yán)明采購紀(jì)律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。

        二、采購管理制度原則:

        1、嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

        2、嚴(yán)格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則;

        3、嚴(yán)格遵守“三個三”原則。

        (一)選購三原則:

        (1)一種物品采購各部分別找三家

        (2)一種物品分別報三家

        (3)一種物品最后定一~三家

        (二)定購三原則:

        (1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)

        (2)同類物品價格最低

        (3)同類物品的'供應(yīng)商服務(wù)最好

        (三)驗收三原則管理制度:

        (1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收

        (2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

        (3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換

        三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

        1、固定資產(chǎn)(含車輛):

        申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導(dǎo)批示→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        2、低值易耗品:

        申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        3、辦公文具、耗材類:

        (1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商:

        ①計劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù);

        ②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領(lǐng)導(dǎo)審核 →集團采購配送中心詢價定標(biāo)、并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;申購部門/單位辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        (2)耗材類申購流程:

        ①計劃內(nèi):申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責(zé)人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理結(jié)算手續(xù)。

        ②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責(zé)人審核→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團采購配送中心詢價、定標(biāo),并下發(fā)采購?fù)ㄖ?rarr;由申購部門/單位辦理合同及結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設(shè)備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

        ①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應(yīng)商;

        ②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導(dǎo)審批(按照權(quán)限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。

        5、上述申購流程中采購?fù)ㄖ毺峁┮环萁o價格監(jiān)督部。該部有權(quán)對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

        四、本采購管理制度范本自下發(fā)之日起實施,此前下發(fā)的相關(guān)規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團下屬各公司及外地分公司參照執(zhí)行。

        五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責(zé)解釋。

        篇二:公司采購管理條例

        一、目的

        為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理,規(guī)范采購操作規(guī)程,建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),適時采購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。

        三、采購及物流審批權(quán)限

        1、采購申請單

        采購申請單由需求部門提出,審批權(quán)限如下:

        (1)估算金額在 元以內(nèi),由部門經(jīng)理審批。

        (2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

        (3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

        (4)估算金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

        2、采購訂單(或采購合同)

        采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單,審批權(quán)限如下;

        (1)采購金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理直接審批。

        (2)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理審核,再由分管副總審批。

        (3)采購金額在 元至 元之間,先由部門經(jīng)理和分管副總審核后,再由總經(jīng)理審批。

        (4)采購金額在 元以上(大宗采購),由董事長加批。

        (5)采購金額在 元以上,財務(wù)經(jīng)理附核。

        3、驗收入庫審批權(quán)限

        1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

        2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核,分管副總審批。

        3、入庫金額在 元以上的'單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核,總經(jīng)理審批。

        4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限

        1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù),由儲運部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。

        2、出庫金額在 元至 元的單據(jù),需分管副總加批。

        3、出庫金額在 元以上的單據(jù),需總經(jīng)理加批。

        四、物資采購流程

        1、物資需求部門提供采購申請單,并完成必要審核和審批手續(xù)。

        2、采購部憑已審核的采購申請單,制作采購訂單或采購合同(含報價),在完成采購訂單的審批手續(xù)后,給供應(yīng)商下達采購計劃,同時送采購訂單到財務(wù)部備案。

        3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫,采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗,并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單,入庫單一份給采購部、一份給財務(wù)部,一份給供應(yīng)商,并在供應(yīng)商送貨單收貨確認。

        4、物質(zhì)需求部門到儲運部領(lǐng)用已申購的物資。

        五、支付流程及審批權(quán)限

        1、供應(yīng)商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬,產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),采購經(jīng)理簽字確認,對賬清單報送到財務(wù)部。

        2、財務(wù)部對采購部的對賬清單進一步進行確認,由財務(wù)經(jīng)理審核。

        3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù):

        (1)發(fā)票金額在 元以內(nèi),由采購經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審批。

        (2)發(fā)票金額在 元至 元的,由采購經(jīng)理審核,財務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。

        (3)發(fā)票金額在 元至 元的,需總經(jīng)理加批。

        (4)發(fā)票金額在 元以上的,需董事長加批。

        六、供應(yīng)商的管理

        1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資,應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商,并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考,應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

        2、對于經(jīng)常采購的物資,應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購,貨比三家,采購性價比較高的物資。

        3、根據(jù)供應(yīng)商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類,并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。

        4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

        5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),交貨數(shù)量不足,延誤交期,售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商,應(yīng)采用末位淘汰法進行淘汰,并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。

        6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備:營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

        七、采購紀(jì)律規(guī)定

        1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

        2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

        3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

        4、采購人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)信息,自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。

        八、如公司采購員自行采購,則采購流程及審批權(quán)限類同上述。

        九、本制度從20xx年3月18日試行。

        浙江良精新能源股份有限公司

        二○xx年三月十八日

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