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      行政單位財(cái)務(wù)管理制度

      時(shí)間:2024-07-09 06:23:17 財(cái)務(wù)管理 我要投稿

      行政單位財(cái)務(wù)管理制度范本2017

        很多企事業(yè)單位為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,都會(huì)制定一些財(cái)務(wù)管理制度范本,小編下面為大家整理關(guān)于行政單位的財(cái)務(wù)管理制度范本,歡迎閱讀參考:

      行政單位財(cái)務(wù)管理制度范本2017

        為切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,提高資金使用效益,確保全局各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,根據(jù)市政府關(guān)于預(yù)算資金和非稅收入資金管理辦法及有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定,結(jié)合我局實(shí)際,特制定本制度。

        一、資金管理范圍和財(cái)務(wù)管理原則

        財(cái)務(wù)管理資金包括:

        1、財(cái)政預(yù)算資金、業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、非稅收入返還、基本建設(shè)資金。

        2、財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目資金。

        3、依照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定收取的各項(xiàng)資金。

        財(cái)務(wù)管理的基本原則:

        1、經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持量入為出,從嚴(yán)掌握的原則。

        2、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支要堅(jiān)持節(jié)約、高效的原則。

        3、所有開(kāi)支堅(jiān)持先預(yù)算審批,后按預(yù)算承辦的原則。

        二、預(yù)算資金管理

        (一)預(yù)、決算編制

        年度預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算。各科室、單位要根據(jù)各自的職能和下年度所承擔(dān)的重點(diǎn)工作任務(wù)預(yù)先編報(bào)支出預(yù)算。財(cái)務(wù)科在匯總科室、單位專項(xiàng)支出預(yù)算的基礎(chǔ)上,根據(jù)常年收支狀況及全局確定的下年度工作重點(diǎn),按照事實(shí)求實(shí)、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)的原則,通過(guò)綜合平衡,統(tǒng)一編制全局財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算形成后經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,單位法人審核簽章后上報(bào)。

        (二)預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理

        1、行政、事業(yè)經(jīng)費(fèi)包括工資、公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)等,按年度實(shí)際需要,由局里統(tǒng)一掌握使用。

        2、專項(xiàng)資金包括專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目資金。財(cái)政專項(xiàng)資金要由相關(guān)科室、單位會(huì)同局財(cái)務(wù)科提出初步分配意見(jiàn),經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究同意后統(tǒng)一編發(fā)東農(nóng)財(cái)字文號(hào)文件,由局長(zhǎng)核準(zhǔn)簽發(fā),與財(cái)政部門(mén)共同行文下達(dá)。

        (三)年終決算

        會(huì)計(jì)年度終了,經(jīng)局分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意,由財(cái)務(wù)科提前一周時(shí)間下發(fā)停辦一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的通知,進(jìn)入年度對(duì)帳、平帳、決算時(shí)間。決算報(bào)告做到準(zhǔn)確無(wú)誤后,由會(huì)計(jì)人員裝訂成冊(cè)并經(jīng)局法人審核簽章后上報(bào)。

        三、非稅收入管理

        1、非稅收入管理要嚴(yán)格按照東營(yíng)市人民政府第145號(hào)令《東營(yíng)市政府非稅收入管理暫行辦法》執(zhí)行。遵循依法征收、應(yīng)收盡收、分類管理、收繳分離、收支脫鉤、綜合預(yù)算的原則。

        2、上下級(jí)分成的非稅收入應(yīng)全額收繳,由非稅收入管理機(jī)構(gòu)(即市非稅收入管理局)通過(guò)財(cái)政匯繳結(jié)算帳戶定期劃轉(zhuǎn)、結(jié)算,執(zhí)收單位不得以任何形式將非稅收入資金直接繳付上級(jí)執(zhí)收單位或者撥付下級(jí)執(zhí)收單位。

        3、征收或者收取非稅收入,應(yīng)當(dāng)使用省財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的非稅收入票據(jù),票據(jù)的申領(lǐng)由財(cái)務(wù)科按非稅收入管理部門(mén)要求憑證預(yù)購(gòu),嚴(yán)禁有非稅收入收取權(quán)的的單位通過(guò)各種渠道私自購(gòu)買(mǎi),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理。

        4、緩收、減收、免收非稅收入的,由執(zhí)收單位商財(cái)務(wù)科后,按有關(guān)程序向市財(cái)政部門(mén)提出申請(qǐng)。

        四、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支與結(jié)算報(bào)銷。

        (一)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支

        經(jīng)費(fèi)開(kāi)支實(shí)行預(yù)算審批管理。各科室、單位凡需經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,都要事先編制詳細(xì)的支出預(yù)算,填寫(xiě)《經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃審批表》報(bào)財(cái)務(wù)科審核后,1000元以下小額支出呈分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批,大額開(kāi)支呈局長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

        1、辦公用品、會(huì)議接待、車輛燃修、房屋及其他維修、訂閱報(bào)刊雜志、文印等日常公用支出,由各科室、單位提出申請(qǐng),填寫(xiě)《經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃審批表》報(bào)局辦公室統(tǒng)一編報(bào)計(jì)劃執(zhí)行。物品采購(gòu)、印刷及維修,要通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或議價(jià)的方式確定定點(diǎn)商店或廠家,嚴(yán)禁隨意性采購(gòu)維修。

        2、固定資產(chǎn)及工程類采購(gòu)經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議同意后由財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序辦理。

        3、非日常公用支出(接待、禮品、探視、捐贈(zèng)等)必須經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由財(cái)務(wù)科辦理支出業(yè)務(wù)。

        4、差旅支出省內(nèi)食宿無(wú)須自理的由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意,省內(nèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)食宿自理和省外出差的必須由局長(zhǎng)同意。

        5、事業(yè)單位支出額要控制在各自專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)余額和非稅收入多返還部分之內(nèi),無(wú)經(jīng)費(fèi)及多返還非稅收入的,原則上不再報(bào)送審批單。

        6、各單位接待支出,按局公務(wù)接待管理制度執(zhí)行。

        7、任何單位和個(gè)人不得先開(kāi)支、后審批,如遇特殊情況,事先來(lái)不及做計(jì)劃的,經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后,可按特事特辦的原則辦理,但事后要及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

        (二)現(xiàn)金借用

        嚴(yán)格控制現(xiàn)金借款支出。

        1、正常零星辦公支出按《東營(yíng)市農(nóng)業(yè)局公務(wù)卡使用管理辦法》執(zhí)行,一律不得借支現(xiàn)金。

        2、差旅費(fèi)屬省內(nèi)出差的一律不再辦理現(xiàn)金借支,省外出差,機(jī)票、車票能夠刷卡的必須使用公務(wù)卡刷卡支出,確不能刷卡的原則上只借往返路費(fèi)。有特殊原因需借支現(xiàn)金的,需填寫(xiě)現(xiàn)金借支審批單,經(jīng)財(cái)務(wù)科審核報(bào)單位法人簽字同意后辦理。

        3、大額借款需提前一天提出申請(qǐng)。

        (三)結(jié)算報(bào)銷

        財(cái)務(wù)報(bào)銷實(shí)行月結(jié)月清制度,每月月底按照局財(cái)務(wù)報(bào)銷流程集中簽字報(bào)銷。

        1、現(xiàn)金借款、差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)在借款或返回后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)科報(bào)帳,其他事項(xiàng)須在兩周內(nèi)報(bào)帳,否則不予辦理報(bào)銷。

        2、所有報(bào)銷原始憑證必須是合法合規(guī)票據(jù),否則財(cái)務(wù)科有權(quán)拒絕受理。報(bào)銷原始憑證須有經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,并附支出審批單才能辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。外出學(xué)習(xí)、會(huì)議報(bào)銷必須附有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的會(huì)議通知。

        3、發(fā)放獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)品必須附有表彰決定,簽字表必須加蓋單位公章。

        4、按《市直行政、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定》,外出參加會(huì)議等活動(dòng),住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為:副縣級(jí)以上及相當(dāng)職務(wù)的人員不超過(guò)180元/人/天,一般工作人員不超過(guò)150元/人/天;出差補(bǔ)助費(fèi)按實(shí)際出差天數(shù)報(bào)銷,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);出差不報(bào)銷餐費(fèi),如需宴請(qǐng)上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)須經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

        5、接待費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照局《公務(wù)接待辦法》執(zhí)行。

        6、職工住院,無(wú)特殊情況不予墊支住院押金。

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