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      采購內(nèi)勤崗位職責

      時間:2023-05-27 11:44:44 崗位職責 我要投稿

      采購內(nèi)勤崗位職責(集錦15篇)

        隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的采購內(nèi)勤崗位職責,希望對大家有所幫助。

      采購內(nèi)勤崗位職責(集錦15篇)

      采購內(nèi)勤崗位職責1

        1、負責公司采購合同等文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管;

        2、負責公司供應商資料的收集與整理;

        3、負責協(xié)助供應員錄入單據(jù)及文件;

        4、負責各類文件的收發(fā)、登記、存檔;

        5、完成領導交代的`其他工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責2

        1、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標和各項管理制度。

        2、負責市場調(diào)研,提供符合公司要求的供應商名單,建立合格供應商檔案。

        3、熟悉市場行情及進貨渠道,堅持“貨比三家,比質(zhì)比價,擇優(yōu)選購”的采購原則,努力降低進貨成本,嚴把質(zhì)量關,杜絕假冒偽劣商品的流入。

        4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本。

        5、對商務談判、采購進度、質(zhì)量檢驗等全過程負責,按時完成采購任務。

        6、對采購業(yè)務進行匯總、分析,需要時向管理層提供采購報告。

        7、負責供應商的管理,與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系,協(xié)助公司處理與供應商的`各種糾紛。

        8、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理,及時上報,以便及時調(diào)整采購策略。

        9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理,確保公司利益。

        10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確。

        11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責3

        1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應商資質(zhì)進行日常性審核,是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程,其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

        2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進行日常采購工作;確定每個品種最低庫存,保證銷售部的供應,確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記。

        3、加強與供應商的`溝通與聯(lián)絡,確保貨源充足,供貨質(zhì)量穩(wěn)定,交貨時間準確。

        4、進行每月、每季、年度的盤存工作,及時處理呆滯貨物,盡力避免不應有的損失。

        5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況,認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格,考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應商信息庫。

        6、完成上級交給的其它事務性工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責4

        一、崗位綜述:

        1、工作內(nèi)容:

        1)采購單據(jù)的錄入;2)付款流程的完善、發(fā)票處理質(zhì)量合格、結(jié)款進度的跟蹤、供方支票的'領取;3)、建立各種文件管理規(guī)章,(包括工裝清單、發(fā)包資料、供應商名錄、加工合同、供應商定級評審表等);4)辦公區(qū)域的5S管理; 5)工作計劃和達成; 2、中心任務:1)工裝、市購品的賬務處理;

        3、工作目標:

        1)文件管理體系完善,控制供方結(jié)款進度;

        二、指揮線:

        上級崗位 (采購部經(jīng)理 );下級崗位( 無 )。

        平時工作地點較寬敞,空氣新鮮溫度濕度佳。

        三、工作風險:

        1、勞動強度:

        工作強度相對輕松,工作節(jié)較快,特別是由于新品開發(fā)過程中,所下訂單交多。沒有強制性,需很高的工時利用率。

        2、精神壓力:

        腦力勞動壓力相對交小,但在碰到開發(fā)周期緊,工裝任務訂單較多,需較快的打字速度;針對付款延遲問題及時了解原因并了解付款日期。

        3、勞動安全:

        工作本身沒有危險性

        四、學歷要求:

        專業(yè)教育( d 中專) 專業(yè): 財務或相關。

        五、工作經(jīng)驗:

        1、從事財務或者采購內(nèi)務,年限( d、1年以上 )。

        2、需要本崗位或類似崗位的經(jīng)驗;

        六、特定資格或補充能力要求:

        1. 國家認可的畢業(yè)文憑

        2. 有很強的溝通和協(xié)調(diào)能力

        七、道德品格:忠誠、盡責、勤奮,有建議性,機警。

        八、轉(zhuǎn)型時間:3個月

      采購內(nèi)勤崗位職責5

        1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況,編寫定期報表,并制定與協(xié)調(diào)提貨計劃,以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。

        2、物流、供應商對賬,雜質(zhì)款處置及采購貨款的'申請與支付。

        3、制定并上報各類原料、物資的月度采購計劃。

        4、接收到貨的采購物資,并審核入庫信息,確保采購物資的到貨質(zhì)量。

        5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理,保證流程合規(guī),信息準確。

        6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》,保證檔案存放有序,文件傳遞及時。

        7、編制各類報表,保證信息準確、報送及時。

        8、制作供應商評審表,并管理與維護供應商檔案。

      采購內(nèi)勤崗位職責6

        1、負責物流部每月進出物資賬務;每周提供周報;

        2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總,月末提供月報;

        3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催,每周提供周報;

        4、負責公司進出物資快遞及其管理;

        5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催;

        6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成,每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報;

        7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理;

        8、負責每月客戶、供應商對賬、結(jié)賬;

        9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬;

        10、負責公司每月盤點及其報表提供;

      采購內(nèi)勤崗位職責7

        1、 負責收集各種信息,并對各渠道信息歸檔備份,供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。

        2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔,以便檢查核實。

        2-1 做好申購單的分類登記,并及時將申購單傳遞給倉庫;

        2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作;

        2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

        2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整,合同雙方簽字蓋章是否清晰;

        2-3-2 合同審查后原件交財務部,復印件歸類編號,存檔備份,以便隨時查閱。

        3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作,內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進,并登記以備查閱,并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

        3-1根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù),并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián);

        3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認物料的到貨情況,沒有按時到貨的,及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。

        4、 負責對所采購物料及時記錄,根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

        4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票;

        4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對,無誤后登記入賬并同時電子備份;

        4-3每月月底做好當月合計工作,并及時與財務部門進行賬目余額的核對。

        5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務,做好部門間的銜接和溝通工作。

        5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類,交于采購員簽字,采購總經(jīng)理審批;

        5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門,做好移交登記手續(xù)。

        6、 負責按物料采購付款的要求,做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

        6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理,根據(jù)雙方簽訂的合同款項,打印付款通知單,采購員在經(jīng)辦人處簽字后,交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。

        6-2 做好貨到付款的款項辦理,根據(jù)到貨進程,按照合同約定,將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的`付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。

        6-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份。

        6-5 以承兌形式付出去的款項,要及時督促對方開具收據(jù),并交財務部門。

        7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計,做好貨款的付款工作。

        7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計,將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款; 7-2 將審批好的往來計劃,交由財務部總經(jīng)理,進行款項的安排工作;

        7-3 根據(jù)財務部的排款情況,打印付款通知書,經(jīng)由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項;

        7-4 將所付款項及時登記入賬,電子備份;

        7-5 以承兌形式付出去的款項,及時督促對方開具收據(jù),并上交財務。

        8、完成領導交辦的其他事宜,并將完成情況及時匯報。

      采購內(nèi)勤崗位職責8

        1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

        2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的.整理工作。

        3.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。

        4.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

        5.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

        6.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,報采購經(jīng)理。

        7.按要求進行市場信息收集并提供信息報表,以書面形式報公司采購經(jīng)理。

        8.負責后續(xù)服務工作,定期電話拜訪客戶,及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格,并做好記錄。

        9.完成臨時交辦任務。

      采購內(nèi)勤崗位職責9

        一、 在項目施工前,為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證;

        二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境;

        三、 查詢生產(chǎn)原材料的'庫存情況和設備備件使用情況,了解需要采購的信息;

        四、 確認采購品種數(shù)量,制訂采購計劃,報主管或總經(jīng)理核準;

        五、 向供應商確認訂單,跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況;

        六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨;

        七、 安排驗貨;

        八、 處理所購產(chǎn)品質(zhì)量糾紛;

        九、 安排向供應商付款;

        十、 建立供應商資料,定期不定期與供應商進行溝通;

        十一、制作材料試用報告,報批后納入正常采購計劃;

        十二、查詢新材料供應商;

        十三、向潛在供應商詢問產(chǎn)品類型、質(zhì)量、價格、交貨期等相關信息;

        十四、建立新供應商資料;

        十五、完成上級委派的其他任務。

      采購內(nèi)勤崗位職責10

        一、認真制定采購部的工作計劃,不斷完善物資采購的管理制度。

        二、負責規(guī)范采購程序,認真審核物資申購報告。

        三、做好市場價格價格調(diào)研工作,堅持貨比三家,掌握價格動態(tài)規(guī)律。

        四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作,堅持公開、公證、高效、快捷。

        五、負責購物信息反饋工作,及時解決購物中出現(xiàn)的各種質(zhì)量問題。

        六、當好領導參謀,定期向領導匯報市場價格的動態(tài)情況。

        七、嚴格執(zhí)行財務報銷制度,堅持發(fā)票三人簽字。

        八、完成集團領導交辦的'其他工作任務。

        1協(xié)助銷售經(jīng)理(番禺銷售經(jīng)理)完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、分析工作。

        2負責對銷售訂單的審核工作,同時開據(jù)出庫單。

        3負責銷售統(tǒng)計及分析工作,按進做好日報、月報、年報,報銷售經(jīng)理。

        4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

        5負責本部人員的評估匯總工作。

        6完成本部門的行政事務性工作,為本部人員提供后勤服務 。

        藥品經(jīng)營企業(yè)銷售內(nèi)勤(商務助理)職責:

        1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù);

        2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理;

        3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案,建立有效的客戶信息檔案,確定銷售行為的合法性;

        4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作;

        5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請;

        6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品;

        7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作;建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳;

        8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋,按要求及時制作招標文件;

        9、做好業(yè)務電話的登記工作;

        10、負責起草、打印銷售部各類文件;

        11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判;

        12、嚴守公司秘密,完成上級主管交辦的其它工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責11

        1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。

        2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關工作。

        3、負責供應商資料的'整理及合格供方文件評審工作。

        4、負責部門文件的接收及管理工作。

        5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求,協(xié)助采購進行到貨跟進。

        6、完成上級交代的其它任務。

      采購內(nèi)勤崗位職責12

        1、負責與采購專員、供應商的溝通,采購數(shù)據(jù)的`跟蹤統(tǒng)計;

        2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的統(tǒng)計、跟蹤;

        3、供應商檔案的歸納、整理,采購合同的備案;

        4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;

        5、做好各部門的協(xié)調(diào),領導臨時安排的其他工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責13

        1、執(zhí)行采購訂單和采購合同,落實具體采購流程;

        2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

        3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;

        4、開發(fā)、評審、管理供應商,維護與其關系;

        5、填寫有關采購表格,提交采購分析和總結(jié)報告;

        6、完成采購主管安排的其它工作。

      采購內(nèi)勤崗位職責14

        1.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,服從領導,努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

        2.負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的.整理工作。

        3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

        4.負責對采購訂單的審核工作,同時跟蹤發(fā)票工作。

        5.負責采購統(tǒng)計及分析工作,按時做好日報、月報、年報,

        6.完成臨時交辦任務

      采購內(nèi)勤崗位職責15

        1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成;

        2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認;

        3、負責對物料異常情況進行處理;

        4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度,努力降低采購成本;

        5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息;

        6、負責采購物料發(fā)票的錄入;

        7、負責辦理報帳和采購貨款的結(jié)算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的個人借款手續(xù);

        8、負責供應商管理,與供應商溝通協(xié)調(diào)質(zhì)量、交期、價格、售后服務等相關事宜;

        9、參與合同評審,配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的`方案;

        10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總,需要時向部門主管提供采購報告;

        11、負責供應商資質(zhì)、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存;

        12、完成領導交辦的其他任務。

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