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      采購流程的管理

      時間:2024-06-12 01:21:17 采購師 我要投稿

      采購流程的管理

        采購,既是一個商流過程,也是一個物流過程,那么怎么做好采購流程的管理呢,下面一起來看看!

        采購流程一,下單:

        1.一般情況下,采購人員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產品型號,數量。

        2.分析缺料信息是否合理,再將訂單下給供應商,訂單必須含有以下信息:材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期。

        3.采購審核員按照具體情況進行訂單審核

        4.訂單FAX給客戶以后,采購人員需要與客戶核對采購信息,同時要求簽字回傳。

        采購流程二,跟催:

        采購訂單完畢以后,采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復核對到貨日期直至材料到達我公司。

        采購流程三,入庫:

        一).實物入庫:

        收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息:供應商名稱,訂單號,存貨編碼,數量;如訂單上的信息與采購訂單不符,征求采購人員意見是否可以收下。

        二).單據入庫:

        采購人員按照檢驗合格單,將檢驗單上的數據入到中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫訂單號和數量比較混亂。

        采購流程四,退貨:

        采購填寫退貨單,進行訂單退貨。

        五,對帳:

        一),月結表:

        每個月月初,各供應商將上月月結表送至我公司,采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

        目前月結表中出現以下不足之處:無訂單號,存貨編碼,退貨數量,上月欠款余額,發生額至本期欠款余額等信息。

        二),增值稅發票:

        校對發票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發票上的材料名稱,數量,金額。

        在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于訂單金額,特指一張訂單只有一種材料的情況。

        六,付款:

        按照付款周期編制付款計劃,安排付款。

        詢價采購是指對幾個供貨商(一般至少三家)的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。

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