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      稽核崗位職責

      時間:2022-09-09 05:28:28 崗位職責 我要投稿

      稽核崗位職責15篇

        在現(xiàn)實社會中,越來越多人會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編收集整理的稽核崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      稽核崗位職責15篇

      稽核崗位職責1

        1、嚴格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷,然后轉(zhuǎn)交財務總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

        2、對支付不同種類的貨款時,需認真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準,如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄,購貨發(fā)票等互相之間有差異時應同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

        3、同酒店長期合作的供貨商,并遵守送貨后付款的.有關(guān)記錄,如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。

      稽核崗位職責2

        1、開展對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情景的稽核檢查和評價;

        2、開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟職責稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟職責稽核報告;

        3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關(guān)的`專項稽核報告;

        4、參加行領(lǐng)導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈耍?/p>

        5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進行持續(xù)追蹤;

        6、適時對任期(離任)經(jīng)濟職責稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

        7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

      稽核崗位職責3

        1、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因并處理有關(guān)的財務調(diào)整事宜;審查財務收支,監(jiān)督各項開支業(yè)務審批手續(xù)是否符合公司要求和財務管理規(guī)定,對計劃外或不符合規(guī)定的收支,應提出意見;

        2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備等;復核各種記賬憑證,記賬分錄是否準確,是否符合制度規(guī)定等;

        3、對賬簿記錄進行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財務系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對;

        4、復核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的.編報要求。復核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責;

        5、完成部門負責人交代的其他相關(guān)工作。

      稽核崗位職責4

        1、負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

        2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

        3、負責會計憑證的審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

        4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

        5、按照正常審批程序,負責各類客戶的`裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

        6、負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

        7、協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

        8、負責提交相關(guān)財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

        9、裝訂、管理本部門財務檔案。

        10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

        11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

      稽核崗位職責5

        1、擔任分支機構(gòu)的項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的`見面會、溝通會;

        2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告,初步提出稽核提議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情景等,對稽核項目負責;

        3、根據(jù)項目具體情景承擔部分檢查工作,并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

        4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化提議;對完善稽核制度提提議;

        5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納,對稽核課題進行研究。

      稽核崗位職責6

        職位描述

        工作職責:

        1)采集市場指標數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

        2)開展臨時調(diào)查任務,供給調(diào)查數(shù)據(jù);

        3)編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

        4)領(lǐng)導交付的其它工作。

        任職資格:

        知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有必須的了解。

        技能1、熟悉office辦公軟件操作;

        2、較好的`語言表達溝通本事和學習本事;

        3、能夠承受必須壓力,有較強的環(huán)境適應本事。

        經(jīng)驗無

        其它本科應屆畢業(yè)生

      稽核崗位職責7

        帳務稽核

        1.各項支出憑證的審核事項。

        2.各項收入帳項的審核事項。

        3.各項攤提折舊的事項。

        4.應收應付、預付帳的審核事項。

        5.原物料、成品、在制品、存貨估價的`審核事項。

        6.各廠廠務費用分攤方法的審核事項。

        7.有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務查核事項。

        8.營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。

        9.其他有關(guān)調(diào)整記帳科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

        業(yè)務稽核

        1.各處廠業(yè)務工作進度的審核事項。

        2.各處廠工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。

        3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。

        4.其他與業(yè)務稽核有關(guān)的事項。

        財務稽核

        1.關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。

        2.有關(guān)原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。

        3.有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。

        4.有關(guān)本公司及所屬分支機構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收帳款、銀行往來的抽查事項。

        5.有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。

        6.其他與財務稽核有關(guān)的事項。

      稽核崗位職責8

        一、記賬憑證稽核

        1、每一經(jīng)濟事項發(fā)生,是否按規(guī)定填制記賬憑證,如有事后補制的,應查明原因。

        2、會計科目及支出經(jīng)濟分類是否準確,摘要是否適當,有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。

        3、轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符,有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

        4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定,填寫是否齊全,計算是否準確,報銷審批手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。

        5、記賬憑證是否連貫,有無重編、缺號現(xiàn)象,裝訂是否完整。

        6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善,憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

        二、賬簿稽核

        1、各種賬簿的記載,是否與記賬憑證相符;是否經(jīng)過復核;銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當日清月結(jié)。

        2、現(xiàn)金日記賬收付總額,是否與庫存表的當日收付金額相符。

        3、各科目明細分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符,有無遺漏。

        4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù),是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁,是否按照規(guī)定的劃線方法注銷,并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

        5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細賬目等,是否完備,是否送有關(guān)部門登記依法建賬。

        6、活頁賬頁的編號及保管,是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無缺頁。

        7、各種借款是否及時收回或核銷,異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷,有無長期占用現(xiàn)象。

        8、實行會計信息化的單位,賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

        9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善,是否登記備忘錄,是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

        三、庫存稽核

        1、檢查庫存現(xiàn)金時,是否存放庫內(nèi),如有另存他處的,應立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求,支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則,由兩人共同完成,印鑒與支票是否分開存放,空白未使用支票是否齊全,作廢的支票是否注銷,空額支票的'使用是否經(jīng)有關(guān)負責人審批。

        2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象,是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務。

        3、是否日清月結(jié),進行賬款核對。

        4、是否及時向銀行索要銀行對賬單,銀行對賬工作是否及時。

        5、收入是否送存銀行,有無坐支現(xiàn)象。

        四、會計報表稽核

        1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定,表式是否齊全,說明是否詳盡客觀。

        2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送,有無遺漏。

        3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

        4、報表的數(shù)字計算是否正確,簽賬是否齊全;編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

        五、票據(jù)稽核

        1、有無票據(jù)管理制度,各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實,是否有專人負責并進行專門登記,是否有專柜(庫)保管存放,庫存及在用票據(jù)收回情景。

        2、票據(jù)使用是否合理,是否按指定用途使用,填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準確;有無大頭小尾,轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)借,拆本使用,單聯(lián)填開,收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

        3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回,填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記,收回的票據(jù)存根保存是否完整得當,是否按規(guī)定的期限保存,銷毀手續(xù)是否完備。

        六、財務稽核

        1、有關(guān)財務管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機制的執(zhí)行情景,并對其嚴密性、有效性作出客觀評價。

        2、是否嚴格執(zhí)行部門預算,有無無預算、超預算支出或虛列支出;專項資金使用是否?顚S茫瑢m椇怂。

        3、是否嚴格執(zhí)行“三重一大”事項團體決策制度,有無詳實的會議記錄。

        4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項,是否嚴格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

        5、有關(guān)經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

        6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

      稽核崗位職責9

        1、負責對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責加蓋在銀行備案的印章。

        2、負責審核各項財務收支,嚴把財務關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

        3、負責會計憑證的`審核,保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

        4、登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。

        5、按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

        6、負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

        7、協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。

        8、負責提交相關(guān)財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

        9、裝訂、管理本部門財務檔案。

        10、負責領(lǐng)導交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

        11、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

      稽核崗位職責10

        職位描述

        崗位職責:

        1、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作,不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程;

        2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;

        3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出提議性意見;

        4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。

        任職資格:

        1、工商管理、財務會計以及計算機相關(guān)專業(yè)?茖W歷以上,經(jīng)驗豐富者,能夠降低學歷要求;

        2、有良好的'財務知識基礎以及管理理念;

        3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數(shù)據(jù)處理本事;

        4、職責心強,能主動進取與業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào),有較強的理解本事;

        5、有較強的學習本事和抗壓本事;

        6、能適應短期出差

      稽核崗位職責11

        1、擔任分支機構(gòu)的'項目主審工作,負責制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

        2、負責對項目底稿、問題定性的復核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情況等,對稽核項目負責;

        3、根據(jù)項目具體情況承擔部分檢查工作,并就檢查內(nèi)容實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

        4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

        5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納,對稽核課題進行研究。

      稽核崗位職責12

        1.業(yè)務稽核:

        (l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。

       。2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。

       。3)追蹤各項會議決定辦理事項。

       。4)其他與業(yè)務稽核有關(guān)的'事項。

        2.財務稽核:

       。╨)審核各項支出憑證。

        (2)審核各項收入賬項。

       。3)審核各項攤提折舊。

       。4)審核應收應付、預收預付賬項。

       。5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

       。6)審核各廠廠務費用分攤方法。

       。7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。

       。8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

       。9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的提議事項。

      稽核崗位職責13

        1、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

        2、負責組織本部門崗位職責的編制、審核、報批;

        3、負責本部門員工的.工作監(jiān)督、檢查、考核;

        4、負責公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;

        5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),確定稽核重點及稽核頻次;

        6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

        7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

        8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改善;

        9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;

        10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

        11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

      稽核崗位職責14

        1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善;

        2、負責稽核團隊的建設、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

        3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);

        4、負責組織開展對公司業(yè)務系統(tǒng)運行情景的.常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

        5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情景的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

        6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;

        7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善,編制總結(jié)報告并向上級匯報;

        8、參與公司風險管理體系建設與改善的相關(guān)工作;

        9、參與公司新業(yè)務新產(chǎn)品設計的相關(guān)工作;

        10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。

      稽核崗位職責15

        1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案;

        2、根據(jù)制定的.審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。

        3、負責子公司各專業(yè)市場財務制度執(zhí)行情況監(jiān)督,檢查運營收費流程管控,負責審查企業(yè)資金受控情況。

        4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據(jù),檢查審計證據(jù),做出審計評價意見,編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

        5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;

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